日终,应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额核对是否相符,并在《发卡明细表》上签字确认()
A.前端服务员
B.设备维护员
C.业务查询员
D.生产管理员
A.前端服务员
B.设备维护员
C.业务查询员
D.生产管理员
A、查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符
B、核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认。
C、打印当日《业务申请书统计表》,与当日回收的业务申请书核对
D、作业中心用户检查并确认待处理任务已全部处理完毕,办理用户签退
A.“营业机构平账报告表”与全部“柜员日终平账报告表”的各项记录是否相符
B. 记账凭证的张数与“柜员日终平账报告表”的交易笔数是否一致
C. “重要空白凭证明细表”与加计的各柜员“柜员重要空白凭证明细核对表”余额合计数是否相符
D. 将柜员传票按传票号由小至大顺序整理,并确保传票顺序号连续。
A.一次销号人员
B. 二次销号人员
C. 会计主管
D. 凭证管理员
A.中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符
B. 日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符
C. 运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核
D. 柜员日终“碰箱”时,不必对所收缴的假币进行账实核对。
A.柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
B. 前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
C. 核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
D. 核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
E. 柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
营业终了,柜员用()交易,核对凭证实物与系统中对应的凭证种类余额是否相符。
A.5645
B.5642
C.5671
D.5636
A.柜员日终前应检查是否存在未接收打印、未补授权、查询查复等业务待处理事项
B.前台柜员换人勾对实物凭证与COS_T系统业务处理流水的一致性,勾对时,主要审核实物凭证是否有涂改、变造等痕迹、实物凭证上的收付款人账号、户名和金额与业务核对清单是否一致
C.核对相符的,将实物凭证与核对清单一并提交前台主管,由前台主管在机构结账后勾对柜员结账清单与柜员流水清单中的结账时间、最后一笔交易流水是否一致
D.核对不符的,应查看实物凭证、业务处理流程等明细信息,根据核查情况及时处理
E.柜员核对完毕后,前台主管应对日终换人勾对流水情况进行抽查,抽查完毕后可做机构日终。
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