题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于IT审计的含义,下列说法错误的是()。

A.IT审计即信息系统审计

B.IT审计是判断IT控制是否有效的一种保证机制

C.IT审计实质上是信息安全评估检查,一般由企业IT部门和业务部门共同负责

D.IT审计通过获取并评价证据,以判断信息系统是否存在充分控制

提问人:网友chenyonghui 发布时间:2022-04-27
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 C,占比33.33%
  • · 有3位网友选择 D,占比33.33%
  • · 有2位网友选择 B,占比22.22%
  • · 有1位网友选择 A,占比11.11%
匿名网友 选择了D
[1.***.***.216] 1天前
匿名网友 选择了B
[42.***.***.88] 1天前
匿名网友 选择了C
[137.***.***.38] 1天前
匿名网友 选择了C
[26.***.***.216] 1天前
匿名网友 选择了A
[84.***.***.91] 1天前
匿名网友 选择了C
[49.***.***.145] 1天前
匿名网友 选择了D
[211.***.***.112] 1天前
匿名网友 选择了D
[245.***.***.243] 1天前
匿名网友 选择了B
[13.***.***.186] 1天前
匿名网友 选择了D
[1.***.***.216] 1天前
匿名网友 选择了B
[42.***.***.88] 1天前
匿名网友 选择了C
[137.***.***.38] 1天前
匿名网友 选择了C
[26.***.***.216] 1天前
匿名网友 选择了A
[84.***.***.91] 1天前
匿名网友 选择了C
[49.***.***.145] 1天前
匿名网友 选择了D
[211.***.***.112] 1天前
匿名网友 选择了D
[245.***.***.243] 1天前
匿名网友 选择了B
[13.***.***.186] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“关于IT审计的含义,下列说法错误的是()。”相关的问题
第1题
下列关于计算机审计的表述中,正确的是:

A.信息系统审计是以被审计单位信息系统产生的电子数据为审计对象的审计

B.信息系统审计包括对信息系统内部控制的审计、对信息系统组成部分的审计以及对信息系统生命周期的审计

C.计算机审计的基本过程与传统审计是不同的,只包括审计实施阶段和审计终结阶段

D.计算机审计软件根据是否覆盖了审计全过程,可以划分为通用审计软件和专业审计软件

点击查看答案
第2题
下列关于审计的说法,错误的是()。A.审计是一种监督机制B.审计是一个系统过程C.按审计活动执行主

下列关于审计的说法,错误的是()。

A.审计是一种监督机制

B.审计是一个系统过程

C.按审计活动执行主体的性质分类,审计可分为政府审计和独立审计两种

D.按审计内容分类,我国一般将审计分为财政财务审计和经济效益审计

点击查看答案
第3题
下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。

A.信息系统管理的核心是风险控制

B.信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于

C.内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计

D.信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

点击查看答案
第4题
针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有: A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:

A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计

B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一

C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查

D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

点击查看答案
第5题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()

A.输入控制审计

B.安全控制审计

C.处理控制审计

D.输出控制审计E:组织控制审计

点击查看答案
第6题
控制测试是关于注册会计师审计过程是否严格的一种测试制度。()

控制测试是关于注册会计师审计过程是否严格的一种测试制度。()

点击查看答案
第7题
下列关于计算机审计的表述中,错误的是:A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三

下列关于计算机审计的表述中,错误的是:

A.计算机审计的过程分为审计准备、审计实施、审计终结三个阶段

B.计算机审计同样要对被审计单位相关的内部控制进行测评

C.计算机审计包括电子数据审计和信息系统审计

D.计算机审计在实施过程中不需要审查纸质材料

点击查看答案
第8题
以下关于信息系统审计的叙述中,不正确的是:()。A.信息系统审计是安全审计过程的核心部分B.信息系

以下关于信息系统审计的叙述中,不正确的是:()。

A.信息系统审计是安全审计过程的核心部分

B.信息系统审计的目的是评估并提供反馈、保证及建议

C.信息系统审计师须了解规划、执行及完成市计工作的步骤与技术,外并尽量遵守国际信息系统审计与控制协会的一般公认信息系统审计准则、控制目标和其他法律与规定

D.信息系统审计的目的可以是收集并评估证据以决定一个计算机系统(信息系统)是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标

点击查看答案
第9题
下列关于审计目标的说法中,不正确的是是()

A.审计目标是在一定的历史环境下,审计人员通过审计活动所期望达到的最终的一种结果

B.财务报表审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或者错误导致的重大错报提供绝对保证

C.审计是一种社会服务行业,审计目标不可避免地受到社会需求的影响

D.由于审计固有的局限性,审计人员在审计过程中不可能发现所有错误

点击查看答案
第10题
关于审计业务的三方关系,下列说法中错误的是()。A.三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管

关于审计业务的三方关系,下列说法中错误的是()。

A.三方关系人分别是注册会计师、被审计单位管理层(责任方)以及财务报表预期使用者

B.财务报表审计并不减轻管理层或治理层的责任

C.财务报表的预期使用者即审计报告的收件人

D.是否存在三方关系是判断某项业务是否属于审计业务或其他鉴证业务的重要标准之一

点击查看答案
第11题
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:

A.组织控制审计

B.输出控制审计

C.输入控制审计

D.安全控制审计

E.处理控制审计

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信