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[单选题]

对单位存款业务的内部控制测试不包括()

A.存款开户的测试

B.资金收付的测试

C.存款利息的测试

D.储蓄存款利息计算的测试

提问人:网友wu30wu0007 发布时间:2022-01-07
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第1题
审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。
A、有重大缺陷的内部控制

B、拟信赖的内部控制

C、对会计报表有重大影响的内部控制

D、并未有效运行的内部控制

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第2题
针对保险公司内部管理与风险控制的建议不包括()。
A、承保环节方面

B、产品设计和条款设置方面

C、内部控制方面

D、应诉阶段方面

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第3题
对于内部控制良好的单位,注册会计师可以考虑取消实质性测试。 ()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。
A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第5题

简述商业银行储蓄存款业务的实质性测试内容

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第6题

简述商业银行的营业收入包括哪些,及其审计要点。

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第7题
商业银行投资业务的基本风险包括 ( )

A、投资本金不能回收,甚至发生损失

B、对购入的有价证券保管不善,发生票券丢失或被盗的情况

C、对投资业务不按银行行业或公认会计原则的要求进行会计处理,造成会计核算混乱

D、投资及其收益核算不规范,发生挪用、侵吞相关资金、利息的情况

E、挪用或侵吞用来购买有价证券的资金、出售有价证券所得的资金、证券到期收回的资金以及应收的证券利息

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第8题
一般而言,国有企业审计主要包括两个方面:一是对企业______的真实性、合法性和效益性审计;二是对 国有企业及国有控股企业领导人的______审计。
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第9题
国有企业财务收支审计的目的是检查企业资产、负债、损益的真实性、合法性和( )。

A、公允性

B、公正性

C、效率性

D、效益性

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第10题
国有企业财务审计的目标是对国有企业会计信息特别是损益的真实性、收支活动的合法性实施监督,对国有企业经营活动的效益性进行评价,对国有企业经营活动的合规性进行审计。( )
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