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[主观题]

审计委员会通常不参与有关CAE和整个内部审计部门的日常行政事务。()

提问人:网友hotryo2000 发布时间:2022-01-07
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第1题
审计委员会办公室、审计机关按照规定程序对审计组审计报告进行审定、出具()。
A、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告

B、经济责任审计结果报告

C、经济责任审计报告

D、审计报告

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第2题
CAE通常向企业管理层报告行政事宜,而审计委员会的职责是雇佣和解雇内部审计主管。( )
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第3题
下列选项中,违反了IIA《职业道德规范》的行为是:

A、小李很满意她作为一名内部审计师的职业,并把它看作是一项朝九晚五的工作。她在过去的三年中一直没有参加职业后续教育或其他提高她自身素质的活动,但她觉得她的工作质量没有下降。

B、小赵被指派对某仓储部门进行六个月的审计,他没有这一领域的专门知识,但仍接受了该任务,他报名参加了有关仓储业的职业后续教育课程,这一课程将会在他的任务开始之前结束。

C、小张接受了一项对电子制造分部进行审计的业务。她最近刚加人内部审计部,她曾是对该分部进行外部审计的高级审计师,而且在过去的两年中审计过许多电子公司。

D、小王发现当年存在内部财务舞弊行为,账簿已经被调整从而掩饰与该舞弊相关的损失。当外部审计师审查详细记述该事件的工作底稿时,他与外部审计师讨论了该舞弊行为。

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第4题
内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。

A、组织董事会

B、组织董事会

C、最高管理层

D、股东大会

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第5题
1. The assumption that enables us to prepare periodic statements between the time that a business commences operations and the time it goes out of business is:

A、a. time period

B、b. business entity

C、c historical cost

D、d. transaction

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第6题
资料:王某是某国有大型企业监察审计部副部长,其工作直接向该企业纪检书记汇报。最示在采购审汁项目中将采购部供应高选择缺合标准,内部控制落路出问题如实写人审计报告,并提出了改善管理 加强监督的几项建议然而年期的审计报告被构置。为此,他十分烦恼苦苦思考改变困境的方法。他认为应从内部审计机构设置模式上进行变革,才能真正改善观状上 要求1).根据案例资料分析该企业当前的内部审汁机构设置模式还特点。 2).是否还有其他 为部审汁机构设置 模式可供选择有哪些受到推荐
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第7题
2. The business being separate and distinct from the owners is an integral part of the:

A、a. time period assumption

B、b. going concern assumption

C、c. business entity assumption

D、d. realization assumption

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第8题
GAAP is the genarally accepted accounting principles in UK.
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