题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是:A.以虚假发票入账B.滥用会计政策C.误报

下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是:

A.以虚假发票入账

B.滥用会计政策

C.误报或隐瞒交易

D.对记账错误的会计凭证进行红字冲销

提问人:网友zhanqq 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是:A.以虚…”相关的问题
第1题
下列各项中,审计人员认为即使不披露也不会损害财务报告内容完整性的是:A.会计政策变更B.会计估计

下列各项中,审计人员认为即使不披露也不会损害财务报告内容完整性的是:

A.会计政策变更

B.会计估计变更

C.会计差错更正

D.会计软件变更

点击查看答案
第2题
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。

A.年末销售收入大幅增长

B.毛利率与去年相比略有下降

C.财务扛杆系数与以前年度基本持平

D.销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数

点击查看答案
第3题
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()

A.年末销售收入大幅增长

B.存货周转天数显著增加

C.毛利率与去年相比略有下降

D.财务杠杆系数与以前年度基本持平

E.销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数

点击查看答案
第4题
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()

A.询问销售部门的员工和管理人员

B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点

C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程

D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当

点击查看答案
第5题
【单选题】以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()。 A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
点击查看答案
第6题
下列各项中,不属于咨询服务标准的是()

A.审计人员的工作范围由委托人决定

B.业务过程包括客观获取和评价证据的系统过程

C.没有规定具体的报告要求

D.在咨询服务过程中.如果委托人(业务管理者)认为某个领域做更多的工作已无多大价值,就可以让审计人员停 止工作

点击查看答案
第7题
下列各项中,属于注册会计师需要与治理层沟通的发现的重大问题有()。

A.注册会计师对会计实务重大方面的质量的看法

B.审计工作中遇到的重大困难

C.已与管理层讨论或需要书面沟通的审计中出现的重大事项

D.审计中出现的、根据职业判断认为对监督财务报告过程重大的其他事项

点击查看答案
第8题
下列各项中,()不属于审计业务约定书的基本内容

A.注册会计师的责任和管理层的责任

B.用于编制财务报表所适用的财务报告编制基础

C.收费的计算基础和收费安排

D.注册会计师拟出具的审计报告的预期形式和内容

点击查看答案
第9题
下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:

A.应收账款回收天数显著增加

B.关键管理人员频繁更换

C.毛利率显著高于行业平均水平

D.合并资产负债表中单独列示商誉项目

E.关联方交易明显增加

点击查看答案
第10题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信