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[单选题]

公司每年至少对各部门保密管理工作进行一次监督检查。各部门()至少开展一次自查自纠活动,及时消除泄密隐患并及时上报

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-04
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第1题
各部门根据本部门制定灭火和应急疏散方案,每半年至少组织一次演练,原则上在岗员工每年不少于一次;公司每年至少组织进行一次综合演练。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
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A.每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

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第3题
为持续健全安全受控体系,实施体系定期评估与提升机制。公司每季度召开一次专题会议,各部门每月至少召开三次专题会议,总结体系运行效果和部署下一步工作;每年进行一次系统性的总结评估与计划部署()
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第4题
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A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
实行对外科技交流保密提醒制度的机关、社会团体、企事业单位应当()对执行情况至少进行一次自查,

实行对外科技交流保密提醒制度的机关、社会团体、企事业单位应当()对执行情况至少进行一次自查,发现问题及时纠正。

A、每六个月

B、每年

C、每三个月

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第6题
某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了本企业的风险管理监督与改进措施。下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()。

A.各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理

B.内部审计部门每年至少一次对风险管理部和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会

C.外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告

D.风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议和出具报告,报送公司决策层

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第7题
大川公司为了加强对风险管理的监督与改进,聘请了资质和信誉都非常良好的泰安会计师事务所对本企业的风险管理提出改进建议和意见。泰安的如下建议中不合理的是()。

A.大川公司应建立完善的信息沟通渠道,为风险管理监督和改进奠定基础

B.企业内部审计部门应至少每年一次对各有关部门和业务单位开展的风险管理工作进行监督评价

C.风险管理职能部门不在监督的范围内

D.监督评价报告应直接报送董事会或审计委员会和风险管理委员会

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第8题
支行主管运营管理工作的行长应至少__对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查,每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的10%()

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第9题
每年应当至少开展一次覆盖公司各部门、各层级的信托消费者权益保护培训活动,以提高员工的信托消费者权益保护意识和能力()
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第10题
某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了关于企业的风险管理监督与改进措施,下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()

A.各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理

B.内部审计部门每年至少一次对风险管理部和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会

C.外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告

D.风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议和出具报告,报送公司决策层

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第11题
全员培训至少()开展一次,各级公司各部门反洗钱联系人培训()一次,反洗钱岗培训()一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。
全员培训至少()开展一次,各级公司各部门反洗钱联系人培训()一次,反洗钱岗培训()一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。

A、每年、每半年、每季度

B、每季度、每半年、每年

C、每半年、每年、每季度

D、每两年、每年、每年

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