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[主观题]

某“营改增”试点地区广告公司系增值税-般纳税人,2013年4月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增

值税专用发票注明价款400000元、税24000元;同时,就该笔广告费业务向非试点地区媒体支付广告发布费300000元,取得广告业专用发票。对支付广告发布费业务,广告公司正确的财务处理是()。 [注:提供现代服务业服务(提供有形动产服务除外)税率为6%]

A.借:主营业务成本 300000

贷:银行存款 300000

B.借:主营业务成本 283018.87

应交税费--应交增值税(进项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

C.借:主营业务成本 283018.87

应交税费--应交增值税(营改增抵减的销项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

D.借:主营业务收入 283018.87

应交税费--应交增值税(销项税额) 16981.13

贷:银行存款 300000

提问人:网友freeliver54 发布时间:2022-01-06
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第1题
(2013年)对于“营改增”试点地区的增值税一般纳税人,下列业务可以抵扣进项税额的是()。A.化工厂

(2013年)对于“营改增”试点地区的增值税一般纳税人,下列业务可以抵扣进项税额的是()。

A.化工厂接受试点地区小规模纳税人提供的交通运输服务

B.皮具厂接受非试点地区的纳税人提供的鉴证咨询服务

C.律师事务所购买自用的应征消费税的汽车

D.广告公司接受旅客运输服务

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第2题
(2013年)某商业零售企业为增值税一般纳税人。位于“营改增”试点地区,2012年12月发生如下业务: (1)

(2013年)某商业零售企业为增值税一般纳税人。位于“营改增”试点地区,2012年12月发生如下业务: (1)采取以旧换新方式销售玉石首饰一批,旧玉石首饰作价78万元,实际收取新旧首饰差价款共计90万元;采取以旧换新方式销售原价为3500元的金项链200件。每件收取差价款1500元。 (2)销售1500件电子出版物给某单位,不含税价500元/件,开具了增值税专用发票,后发现部分电子出版物存在质量问题,经协商支付给该单位折让5万元(含税),按规定开具了红字增值税专用发票。 (3)接受当地甲运输企业的货运服务.取得的增值税专用发票上注明的运费15万元,接受非试点地区乙运输企业(小规模纳税人)的货运服务,取得货物运输发票,注明运费10万元。 (4)接受当地某税务师事务所的税务咨询服务,取得增值税专用发票注明金额20万元;接受当地一家广告公司提供广告服务,取得的增值税专用发票注明金额8万元。 (5)因仓库保管不善,上月从一般纳税人企业购进的一批速冻食品霉烂变质,该批速冻食品账面价30万元,其中运费成本4万元(当地一般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣。 根据上述资料,回答下列问题:

该企业当月支付运费可抵扣的增值税进项税额()万元。

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第3题
营业税改征增值税试点地区的增值税-般纳税人,初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用按规定,
允许在增值税应纳税额中全额抵减,则企业应在“应交税费——应交增值税”科目下增设()专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。

A.进项税额

B.减免税款

C.营改增抵减的销项税额

D.增值税留抵税额

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第4题
下列纳税人中,属于营改增试点范围的有()。

A.某商业银行

B.某会计师事务所

C.某航空运输公司

D.某广告公司

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第5题
市区某广告公司系增值税"营改增"一般纳税人,2014年9月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增值税专用发票注明价款400000元、税额24000元;同时,就此笔广告费业务向当地某媒体支付不含税广告发布费300000元,取得增值税专用发票,发票注明增值税额18000元。该广告公司当月应纳城市维护建设税()元。

A.0

B. 420

C. 700

D. 980

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第6题
下列项目中目前“营改增”试点地区增值税一般纳税人可以作为增值税进项税抵扣凭证的有()。

A.进口制药设备取得的海关进口增值税专用缴款书

B.购进农产品取得的普通发票

C.接受试点地区某运输公司货物运输普通发票

D.接受试点地区某运输公司货物运输业专用发票

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第7题
市区某广告公司系增值税“营改增”一般纳税人,2016年9月取得一笔广告费业务收入424000元,开具增值税专用发票注明价款400000元、税额24000元;同时,就此笔广告费业务向当地某媒体支付不含税广告发布费300000元,取得增值税专用发票,发票注明增值税额18000元。该广告公司当月应纳城市维护建设税()元。

A.0

B. 420

C. 700

D. 980

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