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[判断题]

即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()

提问人:网友yangwangdong 发布时间:2022-01-06
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第1题
即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()
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第2题
A注册会计师在审计甲公司2016年度财务报表的过程中,拟利用内部审计的工作,以下关于审计责任的说法,恰当的是()。

A.对被审计单位的重大错报风险的评估,注册会计师应当利用内部审计工作

B.对被审计单位会计政策和会计估计的评估,注册会计师应该利用内部审计工作

C.如果注册会计师利用了内部审计工作,可以部分的减轻其责任

D.即使注册会计师利用内部审计工作,也仍应当进行职业判断

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第3题
在确定审计范围的时候,注册会计师应该考虑以下事项_____。

A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度

B.需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.被审计单位的人员和相关数据的可利用性

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第4题
注册会计师在总体审计策略中确定审计范围时不需要考虑的事项是()。

A.特定行业的报告要求

B.与为被审计单位提供其他服务的会计师事务所人员讨论可能影响审计的事项

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.以往审计中对内部控制运行有效性评价的结果

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第5题

如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无须对内部控制进行了解。()

A.正确

B.错误

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第6题
注册会计师在( )的情况下,不应作符合性测试

A.被审计单位没有相关的内部控制

B.注册会计师不拟信赖相关内部控制

C.被审计单位的内部控制形同虚设

D.进行符合性测试不经济

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第7题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

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第8题
注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有()。

A.被审计单位会计和内部控制系统无效

B.难以对内部控制的有效性作出评价

C.注册会计师拟进行控制测试

D.注册会计师不拟进行控制测试

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第9题
注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有 [ ]A.被审计

注册会计师认为被审计单位管理当局某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有 [ ]

A.被审计单位会计和内部控制系统无效

B.难于对内部控制的有效性作出评价

C.注册会计师拟进行符合性测试

D.注册会计师不拟进行符合性测试

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第10题
下列情况中,注册会计师应当将重要账户或交易类别相关认定的控制风险,评估为高水平的有()。

A.被审计单位相关内部控制失效

B.注册会计师难以评价相关内部控制的有效性

C.注册会计师不拟进行符合性测试

D.注册会计师审计小规模企业会计报表

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