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[单选题]

甲煤矿2021年3月销售原煤取得不含税销售额2400万元;将自产的原煤与外购的原煤混合加工为选煤并在本月全部对外销售,取得不含税销售额1520万元,外购该批原煤取得增值税专用发票注明金额800万元、税额104万元。甲煤矿所在地与外购原煤所在地原煤资源税税率均为7%,选煤资源税税率均为5%,甲煤矿本月应缴纳资源税()万元。

A.218.40

B.188.00

C.204.00

D.244.00

提问人:网友彭素环 发布时间:2023-02-13
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第1题
某煤矿将外购原煤和自采原煤按照1:1的比例混合在一起销售,2021年3月销售混合原煤1000吨,不含税销售额为50万元,其外购原煤不含税单价为450元/吨,该省原煤资源税税率为8%,当月应纳资源税为()元

A.40000

B.22000

C.18000

D.20000

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第2题
某煤矿2012年3月开采原煤1500吨,当期对外销售800吨,取得不含税销售额200万元;另将其中100吨原煤移送加工成洗煤30吨,当月对外销售洗煤21吨。已知,原煤的资源税单位税额为2元/吨,洗煤的综合回收率是30%,则该煤矿3月应缴纳的资源税是()元。

A.3000

B. 1660

C. 1740

D. 1800

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第3题
某煤矿2012年8月开采原煤200万吨,销售160万吨,销售与原煤同时开采的天然气取得不含税收入40万元。
因管理不善,当月开釆的原煤发生火灾损失5万吨。该煤矿当月应纳资源税()万元。(原煤资源税税额4元/吨,天然气资源税税率5%)

A.640

B.642

C.660

D.800

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第4题
某独立核算的煤炭企业,在甲、乙两省均有煤矿。2009年5月该企业开采原煤210万吨(其中包括乙省煤矿开

某独立核算的煤炭企业,在甲、乙两省均有煤矿。2009年5月该企业开采原煤210万吨(其中包括乙省煤矿开采原煤40万吨);销售甲省煤矿开采的原煤35万吨,取得不含税收入28000万元;销售乙省煤矿开采的原煤20万吨,取得不含税收入16000万元;将甲省开采的部分原煤加工选煤50万吨,对外全部销售,每吨不含税售价为1000元。企业适用资源税税额:甲省煤矿原煤3元/吨,乙省煤矿原煤5元/吨;加工产品的综合回收率为70%,该企业本月应纳资源税税额()。

A.205万元

B.419.29万元

C.379.29万元

D.355万元

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第5题
山西省某矿山2011年3月开采原煤8000吨,采取分期收款方式销售原煤6000吨,每吨不含税单价500元,购销合同约定本月应收取1/3的价款。为职工宿舍供暖,使用本月开采的原煤500吨;销售开采原煤过程中产生的天然气2500千立方米,取得不含税销售额30万元。假设该煤矿所在地原煤的资源税税额为5元/吨,天然气资源税税额为10元/千立方米。该企业当月应纳资源税为()元。

A.12500

B.15000

C.30000

D.50000

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第6题
某煤矿为增值税一般纳税人,2007年3月生产经营情况如下:(1)开采原煤200万吨,在采煤过程

某煤矿为增值税一般纳税人,2007年3月生产经营情况如下:

(1)开采原煤200万吨,在采煤过程中生产天然气25000千立方米。

(2)销售原煤l80万吨,取得不含税销售额8500万元。

(3)销售天然气2000干立方米,取得含税销售额1200万元。

(4)本矿职工食堂、浴室领用本矿开采的原煤5000吨。

(5)购进采煤机械2台,取得增值税专用发票上注明的增值税税额89万元,该采煤机械已投入使用。

(6)购进原材料,取得增值税专用发票上注明的增值税税额860万元;该批原材料委托运输公司运输,支付运费80万元,取得运输公司开具的发票。该原材料已验收入库。(提示:资源税单位税额:原煤3元/吨;天然气12元/千立方米)

要求:

(1)计算该煤矿3月份应纳的资源税;

(2)计算该煤矿3月份应纳的增值税。

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第7题
某煤矿为增值税一般纳税人,2007年3月生产经营情况如下: (1)开采原煤200万吨,在采煤过程

某煤矿为增值税一般纳税人,2007年3月生产经营情况如下:

(1)开采原煤200万吨,在采煤过程中生产天然气25000千立方米;

(2)销售原煤180万吨,取得不含税销售额8500万元;

(3)销售天然气2000千立方米,取得含税销售额1200万元;

(4)本矿职工食堂、浴室领用本矿开采的原煤5000吨;

(5)购进采煤机械2台,取得增值税专用发票上注明的增值税税额89万元,该采煤机械已投入使用;

(6)购进原材料,取得增值税专用发票上注明的增值税税额860万元;该批原材料委托运输公司运输,支付运费80万元,取得运输公司开具的发票。该原材料已验收入库。(提示:资源税单位税额:原煤3元/吨;天然气12元/千立方米)

要求:

(1)计算该煤矿3月份应纳的资源税。

(2)计算该煤矿3月份应纳的增值税。

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第8题
某煤矿主要从事煤炭开采、原煤加工、洗煤生产业务,在开采煤炭过程中,伴采天然气,2008年7、8月发生
下列业务:

(1)7月份:

采用分期收款方式销售自行开采的原煤1200吨,不含税销售额660000元,合同规定,货款分两个月支付,本月支付60%,其余货款于8月15日前支付。由于购货方资金紧张,7月支付货款200000元。

采用预收货款方式向甲企业销售洗煤1000吨,不含税销售额600000元,当月收取20%定金,不含税金额为120000元,合同规定8月5日发货,并收回剩余货款。

销售天然气1000千立方米,不含税销售额3000000元。

从一般纳税人购进材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明增值税240000元,支付运费12000元、装卸费1000元、建设基金8000元,并取得运输部门开具的运费发票。

(2)8月份

8月5日向甲企业发出洗煤1000吨,收回剩余的80%货款,不含税金额为480000元;8月份销售原煤1500吨,取得不含税销售额840000元。

8月购进货物取得防伪税控增值税专用发票,注明增值税88400元,支付购货运费50000元,并取得运费发票。

原煤资源税税额3元/吨,天然气资源税税额2元/千立方米,煤炭综合回收率为40%。煤炭和天然气增值税税率为13%,购进货物取得的增值税专用发票和运费发票符合税法规定,均在当月认证并申报抵扣。

根据上述资料回答下列问题。

2008年7月该煤矿应纳资源税()元。

A.2160

B.3600

C.8600

D.11100

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第9题
某煤矿主要从事煤炭开采、原煤加工、洗煤生产业务,在开采煤炭过程中,伴采天然气,2008年7、8月发生下列业务:(1) 7月份采用分期收款方式销售自行开采的原煤1200吨,不含税销售额660000元,合同规定,货款分两个月支付,本月支付60%,其余贷款于8月15日前支付。由于购货方资金紧张,7月支付货款200000元。采用预收货款方式向甲企业销售洗煤1000吨,不含税销售额600000元,当月收取20%定金,不含税金额为120000元,合同规定8月5日发货,并收回剩余货款。销售天然气1000千立方米,不含税销售额3000000元。从一般纳税人购进材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明增值税240000元,支付运费12000元、装卸费1000元、建设基金8000元,并取得运输部门开具的运费发票。(2) 8月份8月5日向甲企业发出洗煤1000吨,收回剩余的80%货款,不含税金额为480000元;8月份销售原煤1500吨,取得不含税销售额840000元。8月购进货物取得防伪税控增值税专用发票,注明增值税88400元,支付购货运费50000元,并取得运费发票。原煤资源税税额3元/吨,天然气资源税税额2元/千立方米,煤炭综合回收率为40%。煤炭和天然气增值税税率为13%,购进货物取得的增值税专用发票和运赞发票符合税法规定,均在当月认证并申报抵扣。根据上述资料回答下列问题。2008年8月该煤矿应纳增值税()元。

A.79700

B.100100

C.129620

D.159900

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第10题
甲生产企业2021年3月10日购入锌原矿并取得增值税专用发票,发票注明的不含税购进金额为280万元,当月甲生产企业将外购锌原矿与自采的锌原矿混合进行销售,取得不含税销售额800万元。已知当地锌原矿税率为6%,则甲生产企业应纳资源税()万元。

A.16.8

B.31.2

C.64.8

D.48

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