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[单选题]

‍‍ 对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人事主任助理负责公司计算机工薪系统的多项工作。包括:在薪金系统中添加新雇员;为雇员输入直接储蓄信息;批准并输入所有工薪变化;为系统用户提供培训。审计师在与人事部主任讨论完一些问题后得出结论:主任不擅于处理信息技术问题,因此不得不支持主任助理采取的所有行动。在这种情况下,审计师应该‍‍

A.审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄;

B.继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标;

C.向首席审计执行官建议开始舞弊调查;

D.测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批

提问人:网友hsy1018 发布时间:2022-01-06
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第1题
许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(CSS)来管理它们的客户服务部门。CSS运行于联机实时环境中,这样能保证客户服务数据直接经由客户电话传入系统。以下哪项电子数据处理审计技术能使审计师连续监控来自于CSS的客户服务数据:

A.通用审计软件;

B.整合测试法(ITF);

C.嵌入审计数据集合;

D.控制流程图。

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第2题
利用下列资料回答问题:

某医疗设备生产商经营所需原材料的一半左右来源于三个供货商,这三个供货商的发票直接通过与客户开发软件的电子数据切换EDI送达公司。在系统开发和完善检查中,内部审计师评定和测试了EDI系统,结果没有发现任何重大问题,其他制造用原料通过常规购货订单程序由采购部门的采购员负责。EDI供货商的原材料送至收货码头后由专门人员确认货物采购是否经授权,是否在运输途中有损坏且采用条码技术将收货记入EDI系统。从EDI供货商处购买的原材料送到收货码头后。只在收货报告上做手工记录。这些报告备份文件送存购货部门以及记载应付账款的会计部门。年终前内部审计部门计划完成对购货和应付账款循环的彻底审计。但由于其他一些问题影响审计的及时开展,要完成这一计划具有很大的时间压力。下列控制中哪一项使审计人员确信在线购买请求没有经过适当的授权?

A.终端登陆控制。

B.无含义信息总额;

C.口令要求下;

D.有效性测试。

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第3题
依据审计准则,内部审计人员可以不具备下列能力:

A.理解管理原则;

B.熟练运用内部审计准则;

C.良好的人际沟通;

D.用量化方法承担培训课程的能力。

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第4题
为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进方案必须包括:

A.业务经理的定期轮换;

B.至少每5年进行一次的外部评估;

C.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督;

D.由内部审计人员之外的进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量。

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第5题
某公司的大多数的客户订货都通过电话进行,接线员将数据立即输入订货系统,但近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。如果执行得适当,以下控制程序中可能防止该问题的是:

I、由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。

II、对每个产品的编号进行数字自查,并要求按产品编号输入数据。

III、要求按产品编号输入数据,使用计算机程序确认产品和价格,要求接线员向客户口头确认产品种类。

A.只有II

B.I和III

C.II和III

D.I和II。

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第6题
如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适于开展以下哪项工作:

A.积极的、补充传统确认活动的作用

B.管理已确认的风险

C.假定风险归属

D.监督作用,确定充分、有效的流程是适当的

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第7题
大型制造商都采取适时存货系统,以便最大限度地减少库存的储存成本。以下哪项是适时存货系统的主要薄弱点?

A.材料供应合同

B.计算机资源

C.实施时间

D.停工

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第8题
某审计师调查了与公司福利制度有关的活动:

1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。

2)处理员工变化数据。

3)将工资单扣除数据与福利制度对帐。

4)向保险商支付费用。

5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是否符合公司福利计划。

要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映,审计师应该审计以上哪些活动?

A.1和4

B.1和3

C.2和5

D.3和4

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第9题
内部审计活动的外部评估不可能去评价:

A.对内部审计活动的章程的遵守情况;

B.对内部审计专业实务标准的遵守情况

C.对内部审计活动的成本—收益进行分析

D.内部审计活动所采用的工具和技术

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第10题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?

A.公司的采购政策尚未得到更新。

B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。

C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。

D.公司在收到货物之前就对供应商付款。

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