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[单选题]

以下符合付款业务的内部控制要求的是()

A.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项

B. 建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

C. 财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核

D. 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付

提问人:网友fxqdlut 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了D
[62.***.***.240] 1天前
匿名网友 选择了D
[140.***.***.133] 1天前
匿名网友 选择了A
[203.***.***.174] 1天前
匿名网友 选择了A
[212.***.***.245] 1天前
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[88.***.***.148] 1天前
匿名网友 选择了A
[19.***.***.100] 1天前
匿名网友 选择了A
[139.***.***.232] 1天前
匿名网友 选择了C
[105.***.***.2] 1天前
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[165.***.***.106] 1天前
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[175.***.***.5] 1天前
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第1题
“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在

“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记

B.支票和印章由会计人员乙统一保管

C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务

D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表

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第2题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是:A.采购人员负责审批采购申请B.采购人员

下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是:

A.采购人员负责审批采购申请

B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同

C.验收人员填制验收单

D.仓库保管人员负责验收货物

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第3题
甲公司采购与付款业务的下列措施中,符合内部控制要求的有:

A.提出采购申请与批准采购申请相互独立

B.采购部门批准请购并负责采购

C.记账人员甲同时登记应付账款明细账与总账

D.验收部门与财会部门相互独立

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第4题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第5题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容,符合内部会计控制规范的是()。

A.乐华公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付

D.乐华公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第6题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

C.货物验收部门与财会部门相互独立

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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第7题
K公司的以下与付款业务相关的内部控制内容符合内部会计控制规范的是()。

A.K公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.K公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.K公司已到期的应付款项由出纳办理结算与支付

D.K公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第8题
“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:

A.出纳员和会计人员分别保管支票和印章

B.出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账

C.会计人员编制银行存款余额调节表

D.会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务

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第9题
注册会计师了解到被审计单位与付款交易相关的下列内部控制内容中,符合内部控制规范要求的有()。

A.被审计单位建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定

B.被审计单位定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项

C.被审计单位已到期的应付款项由主管会计(非授权的人员)办理结算与支付

D.被审计单位财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核

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第10题
下列做法符合内部控制要求的是()

A.会计部门独立于业务部门

B.会计人员同时负责材料保管

C.审批付款的人同时签发支票

D.出纳同时负责债权债务账目的登记

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