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[主观题]

注册会计师可以选择若千通过会计系统的交易,来获得对内部控制的设计和执行情况的了解。这种作法被

称为()。

A.计划测试

B.穿行测试

C.同步测试

D.额外测试

提问人:网友hhht1234 发布时间:2022-01-06
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第1题
为判断并确定管理层是否通过操纵利润对财务信息做出虚假报告,注册会计师应当优先考虑管理层对涉及()的重大会计政策的选择和运用。

A.主观计量

B.复杂交易

C.银行存款

D.预付账款

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第2题
了解会计系统的.总要求是,通过对会计系统的充分了解,注册会计师应能识别()等事项。

A.交易和事项的上要类别

B.主要交易和事项的发生过程

C.重人交易和事项的会计处理过程

D.重要的凭证、账簿和报表项目

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第3题
注册会计师在实施风险评估时可以通过向相关人员询问来获得对被审计单位及其环境的了解。下列对相
关人员的询问不恰当的是()。

A.询问治理层有助于注册会计师理解财务报表编制的环境

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的工作

C.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估被审计单位选择和运用某项会计政策的适当性

D.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

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第4题
注册会计师应当针对评估舞弊导致的财务报表层次的重大错报风险确定的总体应对措施不包括()。A.考

注册会计师应当针对评估舞弊导致的财务报表层次的重大错报风险确定的总体应对措施不包括()。

A.考虑承担重要业务职责的项目组成员所具备的知识、技能和能力,并考虑由于舞弊导致的重大错报风险的评估结果

B.评价被审计单位对涉及主观计量和复杂交易的会计政策的选择和运用,是否可能表明管理层通过操纵利润对财务信息作出虚假报告

C.在选择审计程序的性质、时间安排和范围时,增加审计程序的不可预见性。

D.在期末或接近期末实施实质性程序,或针对本期较早时间发生的交易事项或贯穿于本会计期间的交易事项实施测试

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第5题
下列各项中,不属于注册会计师针对评估的舞弊导致的财务报表层次的重大错报风险确定的总体应对措
施的是()。

A.考虑承担重要业务职责的项目组成员所具备的知识、技能和能力,并考虑由于舞弊导致的重大错报风险的评估结果

B.评价被审计单位对涉及主观计量和复杂交易的会计政策的选择和运用,是否可能表明管理层通过操纵利润对财务信息作出虚假报告

C.在选择审计程序的性质、时间安排和范围时,增加审计程序的不可预见性

D.在期末或接近期末实施实质性程序,或针对本期较早时间发生的交易事项或贯穿于本会计期间的交易事项实施测试

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第6题
注册会计师针对评估舞弊导致的财务报表层次的重大错报风险确定的总体应对措施不包括()。A.
考虑承担重要业务职责的项目组成员所具备的知识、技能和能力,并考虑由于舞弊导致的重大错报风险的评估结果B.评价被审计单位对涉及主观计量和复杂交易的会计政策的选择和运用,是否可能表明管理层通过操纵利润对财务信息作出虚假报告C.在选择审计程序的性质、时间安排和范围时,增加审计程序的不可预见性D.在期末或接近期末实施实质性程序,或针对本期较早时间发生的交易事项或贯穿于本会计期间的交易事项实施测试

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第7题
以下说法错误的是()
A.通过内部管理-物品-收缴-假币-登记(二代)路径,若客户服务经理一次性收缴10张(含)以上的假币,则系统在提交时弹屏提示:请及时向当地中国人民银行分支机构和公安机关报告相关情况

B.冠字号查询交易新增电子柜员号筛选项,通过电子柜员号进行查询时,须选择机构号或时间段,且只能查询一周以内的数据

C.自助票据机发起的本汇票签票业务,网点通过线上签票申请查询完成票据签发任务以及相关票据影像的扫描处理后,系统会联动将全部影像信息保存至电子影像系统,后续网点可通过会计档案系统查看相应的影像信息

D.销户的印鉴卡状态将于次日更新为销户

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第8题
甲注册会计师接受事务所指派负责审计ABC有限责任公司2010年度的财务报表,在评价ABC有限责任公司内部控制时,认为其中适合采用信息技术的包括()。

A.每笔发生的购货交易均通过验收部门验收、仓库部门保管,会计部门付款的程序运行

B.每天对销售业务进行分析,获得不同销售方式下销售比例的数据

C.要求不同的公司员工接触到的公司系统资料不同

D.偶尔发生的债务重组和非货币资产交换业务

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第9题
以下关于自助票据机智慧路由处理流程说法错误的是()。

A.若收付款人均为交行客户,则自动转至“自助票据机内转”流程完成后续处理

B.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且转账方式为实时,则自动通过超级网银系统转出

C.若收款人不为交行客户,交易金额小于等于5万元且若转账方式为非实时,则通过小额支付系统转出

D.若收款人不为交行客户,交易金额大于5万元小于50万元(含)且当前会计日为节假日,则通过大额支付系统转出

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第10题
注册会计师应当了解被审计单位对会计政策的选择和运用,是否符合适用的会计准则和相关会计制度,是否符合被审计单位的具体情况。在了解被审计单位对会计政策的选择和运用是否适当时,下列()事项并不是注册会计师应当予以特别关注的。

A.重大交易的会计处理方法

B.会计政策的变更

C.异常交易的会计处理方法

D.常规交易的会计处理方法

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