以下自助设备制度检查中描述错误的是()。
A.检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B. 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C. 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D. 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。
A.检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B. 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C. 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D. 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。
A.检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B. 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C. 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D. 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。
A. 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B. 离行式自助设备如核对不符,检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C. 离行式自助设备如确认为自助设备长短款,必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D. 离行式自助设备检查时,检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
A.各行电子银行部或自助设备的运营管理部门负责制定离行式自助设备装钞计划,更换钞箱以及设备的维护、管理工作。
B. 各行会计结算部负责自助设备现金业务指导,开展自助设备现金检查。
C. 各行账务中心指定会计人员负责离行式自助设备装清钞等业务的账务处理。
D. 各行966部门负责为离行式自助设备提供合格用钞,清点上缴的清钞现金,核对现金实物。
A.针对自助区域的敏感部位制作检查表格,要求外包作业人员每次服务时逐一检查核对
B.犯罪份子安装盗码装置的行为必须在第一时间发现
C.外包作业人员在发现可疑物体之后没有及时上报,属于重要责任事故
D.犯罪份子安装盗码装置的行为难以被预防和发现,只能等待客户举报
A.各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。
B. 各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次,并可根据情况分期进行,每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一,每季度必须覆盖所有离行式自助设备,
C. 离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。
D. 检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
A. 在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。
B. 离行式自助设备如核对不符,检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。
C. 离行式自助设备如确认为自助设备长短款,必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。
D. 离行式自助设备检查时,检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对,确保账实相符。
A.提高ATM机自身运行安全和银行卡真伪识别技术的创新
B.严格落实银行自助设备检查制度
C.定期检查监控录像设备和相关录像资料
D.根据实际需要不断优化银行统一客服热线自助语音系统程序和人工服务程序,及时为持卡人提供欺诈应急处理服务
E.持续做好对持卡人的安全用卡的宣传教育工作,提高金融消费者的自身安全防范意识和识别能力
A.县级支行分管行长或个人金融部负责人每半年对附行式自助设备钱箱的抽查面必须达到所辖属自助设备数量的100%
B.其中部门负责人的检查面不得低于20%
C.其中部门负责人的检查面不得低于30%
D.分管行长的检查面不得低于10%。
A.发现自助设备吞卡后,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备装清钞人员应将所吞卡逐张与日志流水打印的吞卡信息进行核对。
B. 吞卡记录需逐笔登记,并填写吞卡总张数。
C. 网点收到吞卡后,应记载在登记簿保管,但不纳入表外管理。
D. 发现自助设备中存在废钞、卡钞时,在行式自助设备管理人员或离行式自助设备装清钞人员应双人会同取出。
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