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[主观题]

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制B.内部控

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

提问人:网友hhhh7117 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列说法中,有关审计证据的表述错误的是()。

A.书面证据比口头证据可靠

B.外部证据比内部证据可靠

C.复制证据比原始证据可靠

D.内部控制好的证据比内部控制差的证据可靠

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第2题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。A.内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行

B.内部控制的有效性是指企业建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度

C.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括运行有效性的评价

D.董事会可以通过审计委员会来承担对内部控制评价的组织、领导、监督职责

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第3题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。 A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价

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第4题
下列有关商业银行内部控制目标的说法中,错误的是()。

A.保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B.保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C.保证商业银行控制制度的有效性

D.保证商业银行各项信息真实、准确、完整和及时

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第5题
下列有关信息技术内部控制审计的说法中,错误的是()。A.自动化控制下,也会给企业带来一些财务报表

下列有关信息技术内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.自动化控制下,也会给企业带来一些财务报表的重大错报风险

B.对信息技术下内部控制的审计,注册会计师需要从信息技术的一般控制和应用控制两方面进行

C.信息技术的一般控制通常能对实现信息处理目标和财务报告认定作出直接贡献

D.信息技术应用控制一般要经过输入、处理及输出等环节,自动系统控制关注信息处理目标包括:完整性、准确性、经过授权和访问限制

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第6题
由于信息技术的发展,内部控制的形式和内涵发生了变化,但内部控制的概念、内部控制的目标并没有发生改变。下列有关内部控制目标的说法中错误的是()。

A.提高管理层决策制定的效果和业务流程的效率

B. 降低注册会计师审计的工作量

C. 提高会计信息的可靠性

D. 促进企业遵守法律和规章

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第7题
由于信息技术的发展,内部控制的形式和内涵发生了变化,但内部控制的概念、内部控制的目标并没有发生改变。下列有关内部控制目标的说法中错误的是()

A.提高管理层决策制定的效果和业务流程的效率

B.降低注册会计师审计的工作量

C.提高会计信息的可靠性

D.促进企业遵守法律和规章

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第8题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()

A.企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

B.内部控制有效性指企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括运行有效性的评价

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第9题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()

A.内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险

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第10题
下列选项中关于银行内部控制的说法错误的是()。

A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

C.内部控制是一种静态过程和机制

D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度

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