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[主观题]

关于审计证据的相关性,下列表述中,不正确的是()。A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的

关于审计证据的相关性,下列表述中,不正确的是()。

A.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

B.有关某一特定认定的审计证据,不能替代与其他认定相关的审计证据

C.不同来源或不同性质的审计证据可能与同一认定相关

D.审计证据的质量存在缺陷不能依靠获取更多的审计证据弥补其质量上的缺陷

提问人:网友liqi8889 发布时间:2022-01-06
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第1题
不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的关系
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第2题
下列关于审计证据的充分性和适当性表述中不正确的是( )。A.充分性和适当性两者缺一不可,只有充分
下列关于审计证据的充分性和适当性表述中不正确的是( )。

A.充分性和适当性两者缺一不可,只有充分且适当的审计证据才是有证明力的

B.审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少

C.如果审计证据的质量存在缺陷,仅靠获取更多的审计证据可能无法弥补其质量上的缺陷

D.如果审计证据的质量存在缺陷,注册会计师必须收集更多数量的审计证据,否则无法形成审计意见

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第3题
下列不属于审计证据特征的是

A、独立性

B、相关性

C、充分性

D、可靠性

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第4题
充分性和适当性是审计证据的两个重要特征,两者缺一不可。
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第5题
充分性和适当性是审计证据两个重要特征,下列关于审计证据的充分性和适当性表述不正确的有(  )。

A.充分性和适当性两者缺一不可,只有充分且适当的审计证据才是有证明力的

B.审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少

C.如果审计证据的质量存在缺陷,仅靠获取更多的审计证据可能无法弥补其质量上的缺陷

D.如果审计证据的质量存在缺陷,注册会计师必须收集更多数量的审计证据,否则无法形成审计意见

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第6题
下列与审计证据相关的表述中,正确的有()。

A.如果审计证据数量足够多,审计证据的质量就会提高

B.审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需考虑相关内部控制的有效性

C.审计证据的可靠性受其来源和性质的影响,与审计证据的数量无关

D.会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

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第7题
下列关于确定进一步审计程序范围应考虑的因素的表述中,说法不恰当的有()。

A. 评估的重大错报风险越高,对拟获取审计证据的相关性、可靠性的要求越高,因此注册会计师实施进一步审计程序的范围可以适当的缩小

B. 计划获取的保证程度越高,对测试结果可靠性要求越高,注册会计师实施进一步审计程序的范围越小

C. 如果注册会计师计划从控制测试中获取更高的保证程度,则控制测试的范围就更广

D. 确定的重要性水平越高,注册会计师实施进一步审计程序的范围越广

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第8题
如果上期财务报表已由前任注册会计师审计,在没有法律法规禁止的情况下,A注册会计师的以下做法中,恰当的是()。

A.在审计意见段中提及前任注册会计师对对应数据出具的审计报告

B.在强调事项段说明上期财务报表已由前任注册会计师审计

C.在其他事项段中说明前任注册会计师发表的意见的类型

D.在审计意见段中说明前任注册会计师出具的审计报告的日期

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第9题
在导致内部控制失效的下列原因中,不属于内部控制固有局限性的是()。

A.执行人员疏忽大意

B.控制成本高于控制效益

C.无法预料例外情况

D.内部控制设计存在缺陷

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