以下哪项不属于货币资金审计符合性测试的审计内容()
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B.银行存款调节表
C.货币资金授权批准制度的执行情况
D.支付款项印章的保管情况
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B.银行存款调节表
C.货币资金授权批准制度的执行情况
D.支付款项印章的保管情况
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
一般而言,如果企业的其他货币资金业务较少,审计人员可以直接进行其他货币资金的实质性测试。( )
A.被审计单位加强现金库存的管理,对超过库存限额的现金及时存入银行
B.被审计单位现金收入及时存入银行,如果存在紧急使用资金的情况应报经开户银行审查批准
C.被审计单位定期检查、清理银行存款账户的开立及使用情况,发现问题及时处理
D.被审计单位由财务主管在每年年末编制银行存款余额调节表
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
B. 检查付款的授权批准手续是否符合规定
C. 监盘库存现金
D. 检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定
B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
D.监盘库存现金
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