题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是内部审计师在应用风险分析过程编制审计时间表时,应首先受到关注的内容。

A.外部审计师要求为其即将开始的年度审计提供协助

B.公司的信息技术部门正对新的应款系统测试

C.管理层已要求对应收账款可能发生的截留挪用情况进行调查

D.上年中没有对现有的应付款系统进行审计

提问人:网友cheng778 发布时间:2022-06-01
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[239.***.***.248] 1天前
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第1题
在实施审计时,审计风险是指内部审计师在检查中可能没有发现重大错误误或弱点。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
注册会计师在每次审计时,了解内部控制后应对审计风险作出最终评价。 ()

注册会计师在每次审计时,了解内部控制后应对审计风险作出最终评价。 ( )

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第3题
在进行会计报表审计时,审计风险中的()是假定没有内部控制的情况下,可能产生错报的可能性。A.控制

在进行会计报表审计时,审计风险中的()是假定没有内部控制的情况下,可能产生错报的可能性。

A.控制风险

B.固有风险

C.检查风险

D.疏忽风险

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第4题
根据ⅡA《标准》,内部审计师出具的报告应该在______包含对意见的表达。A.审计领域是财务报表时B.内部

根据ⅡA《标准》,内部审计师出具的报告应该在______包含对意见的表达。

A.审计领域是财务报表时

B.内部审计师的工作被外部审计师利用时

C.在某个领域开展全面审计时

D.审计意见可以改善同报告阅读人的沟通时

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第5题
对内部审计和外部审计工作进行协调有助于减少外部审计师在公司现场的工作时间,因为这种协调有助
于外部审计师:

A.依赖内部审计部门开展审计工作。

B.在编制外部审计报告时应用内部审计报告所反映的审计发现。

C.应用内部审计部门提供的风险和控制分析,为外部审计人员的测试工作提供指导。

D.在存在内部审计部门的情况下只重视高风险领域。

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第6题
在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部审计师们考虑下载几天的交易额,建立专门文件,再应用通用审计软件开展分析。这种方法的主要缺陷是()

A.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题。

B.从其设计目的看,审计软件无法针对这么多数据有效开展工作。

C.所需审计技术对审计师来说是陌生领域。

D.选择交易的过程可能过于严重地干扰正常业务处理。

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第7题
商业银行聘请外部审计师进行年度审计时,可不对表外业务风险情况的审查和评估。此题为判断题(对,错)。
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第8题
在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部审计师们考虑下载几天的交易额,建立专门文件,再应用通用审计软件开展分析。这种方法的主要缺陷是()

A.数据可能不够充分,无法发现不常出现的问题。

B. 从其设计目的看,审计软件无法针对这么多数据有效开展工作。

C. 所需审计技术对审计师来说是陌生领域。

D. 选择交易的过程可能过于严重地干扰正常业务处理。

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第9题
以下哪项可能损害参与风险管理过程初始建立阶段的内部审计师的独立性()。

A.对风险管理过程进行评估和编制报告

B.评价管理层的风险过程的充分性和有效性

C.管理已识别的风险

D.应对已识别的风险实施控制

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第10题
连续审计时,注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况,但在执行内部控制审计时,应当在每()年度审计中测试内部控制,但是对自动化应用控制在满足特定条件情况下所采用的与基准相比较策略除外。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第11题
内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当日常经营管理过程中的()进行审查和评价。

A.风险识别

B.风险分析

C.应对策略

D.风险意识

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