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[多选题]

以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

提问人:网友陈珊 发布时间:2022-05-10
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[177.***.***.140] 1天前
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[125.***.***.53] 1天前
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更多“以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。”相关的问题
第1题
以下关于各种注册会计师审计业务的说法中,错误的是()

A.财务报表审计是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表是否按照适用的财务报告编制基础发表审计意见

B. 经注册会计师审计后的财务报表通常由被审计单位管理层提供给外部利益相关者使用,内部决策不会利用注册会计师的审计结果

C. 合规性审计是注册会计师确定被审计单位是否遵循了特定的法律、法规、程序和规则,或者是否遵守将影响经营或报告的合同的要求

D. 合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或外部特定使用者

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第2题
合规性审计是指对被审计单位是否法规、程序等进行审计,包括是否遵守相关的会计准则等。
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第3题
以下审计工作底稿中,属于业务类工作底稿的有()

A.与委托人签订的审计合同

B.与一般客户签订的销售合同

C.被审计单位的营业执照

D.为某一诉讼案聘请律师签订的委托合同

E.审计总结

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第4题
下列事项中,属于注册会计师拟承接审计业务时应当实施的初步业务活动的有()。

A.了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制

B. 实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序

C. 评价注册会计师遵守职业道德要求的情况

D. 注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见

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第5题
下列关于审计业务约定条款的变更的说法中不正确的有()。

A.在完成审计业务前,注册会计师不能同意被审计单位的业务变更要求

B.如果没有合理的理由,注册会计师不应同意变更业务

C.审计范围受到限制属于审计业务变更的合理理由

D.注册会计师应当确定被审计单位要求业务变更是否存在合理理由

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第6题
审计业务约定书是注册会计师事务所与被审计单位签订的合同。
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第7题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有: A.审阅被审计单位货币资金相关制度规

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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第8题
政府审计在开展审计工作时,必须与被审计单位签订审计业务约定书。()

政府审计在开展审计工作时,必须与被审计单位签订审计业务约定书。()

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第9题
下列事项中,属于注册会计师拟承接审计业务时应当实施的初步业务活动的有()

A.了解被审计单位及其环境,包括了解内部控制

B.实施与审计准则一致的关于对被审计单位财务报表审计的质量控制程序

C.评价注册会计师遵守职业道德要求的情况

D.注册会计师就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见

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第10题
在会计师事务所承接的业务中,有些业务必须与被审计单位签订审计业务约定书,而有些业务则不需要。 ()

在会计师事务所承接的业务中,有些业务必须与被审计单位签订审计业务约定书,而有些业务则不需要。 ( )

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第11题
下列各项中属于业务承接/保持评价表的重要组成部分的有()。

A.被审计单位基本情况

B.审计业务基本情况

C.评价被审计单位的诚信

D.确定审计的前提条件

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