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[主观题]

某个人独资企业,2012年全年销售收入为1000万元,销售成本及期间费用760万元,其中业务招待费10万元

、广告费15万元、业务宣传费8万元,增值税以外的各种税费150万元,没有其他涉税调整事项。该个人独资企业应缴纳的个人所得税为()元。

A.318300

B.318250

C.303050

D.317630

提问人:网友wuchongkun 发布时间:2022-01-06
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第1题
某建筑装饰厂是实行查账征收的个人独资企业,共有8名职工(含投资人刘三),该企业2008年实现营业收入100万元,其他业务收入3万元,当年营业成本60万元,营业税金及附加7万元,管理费用8万元,销售费用4万元,财务费用5万元,营业外支出2万元,营业利润为17万元。该企业当年发生具体经济业务如下:

  (1)发放工资总额为20.5万元,其中投资者本人28000元。

  (2)当年实际计提并支出工资总额的2%、14%、2.5%的工会经费、职工福利费、职工教育经费金额分别为:4100元、28700元、5125元。

  (3)全年列支业务招待费7200元。

  (4)全年列支广告费23000元、业务宣传费6000元。

  (5)直接向某小学捐赠6000元。

  (6)该企业1~3季度已预缴投资者个人所得税52000元,全年代扣代缴从业人员个人所得税3300元。

  要求:根据上述资料,计算2008年汇算清缴时,刘三应补缴多少个人所得税?年末企业向地方税务机关申请退还个人所得税手续费,可得到的手续费为多少?作相关会计分录。

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第2题
个人独资企业组织结构比较简单,财务管理效率较低。
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第3题
位于某市的袁某2012年3月份取得出租居民住房租金收入40000元(按市场价出租,当期未发生修缮费用)。3月份出租住房应纳个人所得税()元。

A.2896

B.3019.2

C.2966.4

D.3022

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第4题
某公司和银行签订合同,约定由银行按照该公司的约定购进一台设备,银行购进后转租给该公司,银行购进设备价值500万元,该公司每年支付租金200万元,分3年付清,结清后设备归该公司,则该公司该业务应纳印花税为()元。

A.250

B.300

C.500

D.600

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第5题
关于境外所得抵扣税额的规定,下面说法符合企业所得税规定的有()。

A.抵免限额为该项所得依照我国税法规定计算的应纳税额

B.超过抵免限额的部分,可以在以后五个年度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额抵补

C.居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以在抵免限额内抵免

D.非居民企业在中国境内设立机构、场所,取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得,已在境外缴纳的所得税税额,可以从其当期应纳税额中抵免

E.抵免限额应该分国分项进行计算

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第6题
计算土地增值额时应扣除的地价款、开发成本和开发费用共计()万元。

A.5430

B.5500

C.6600

D.6850

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第7题
该企业2012年应缴纳的城镇土地使用税和房产税合计为()万元。

A.17.53

B.14.97

C.12.25

D.4.41

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第8题
根据企业所得税的规定,以下关于税收优惠的说法中,正确的有()。

A.软件生产企业的职工培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除

B.企业从事环境保护、节能节水项目的所得,自获利年度起,享受三年免税、三年减半的优惠政策

C.企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减按90%计人收入总额

D.民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,可以决定减征或者免征

E.“公司十农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业,免征所得税

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第9题
2012年度,某企业销售货物取得收入3200万元,出租仓库收取的租金收入500万元。发生的相关成本2600万元,期间费用、税金及附加为550万元,营业外支出110万元(包括企业通过公益部门向贫困山区的捐款),上年度企业自行计算亏损80万元,经税务机关核定的亏损为45万元。企业2012年度在所得税前可以扣除的捐赠支出为()万元。

A.20

B.36.8

C.44.2

D.52.8

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第10题
根据车船税法的规定,下列以净吨位作为车船税计税单位的有()。

A.机动船舶

B.游艇

C.非机动驳船

D.货车

E.挂车

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