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[单选题]

被审计单位的内部控制是否有效,关键取决于()。

A.执行的经常性

B. 制度的健全性

C. 执行人的素质

D. 外部的监督

提问人:网友panzewei520 发布时间:2022-01-07
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第1题
测试控制有效性的审计程序类型包括询问、观察、检查和重新执行。下列有关检查程序的说法中,正确的是()

A.检查内部记录和文件时,其可靠性取决于记录或文件的性质和来源

B.被审计单位通过定期复核账龄分析表应对应收账款认定错计价报,如果账龄分析不准确或不完整,就会影响控制的有效性

C.存在书面证据代表对应的内部控制一定有效

D.缺乏证据表示控制没有按规定运行,注册会计师应考虑控制是否存在重大缺陷

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第2题
注册会计师实地观察固定资产的范围大小取决于()等因索。

A.相关内部控制的强弱

B.固定资产的重要性

C.注册会计师的经验

D.是否初次接受被审计单位的审计

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第3题
审查银⾏存款余额时,银⾏存款余额调节表可由审计⼈员⾃⾏编制或向被审计单位索取,究竟选⽤哪种⽅式取决于?()

A.审计⼈员的业务能⼒

B.被审计单位会计⼈员的素质

C.被审计单位内部控制的健全制度

D.审计⼈员是否遵守审计准则

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第4题
审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A.被审计单位会计人员的素质

B.被审计单位内部控制的健全程度

C.审计人员的业务能力

D.审计人员是否遵守审计准则

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第5题
审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方
式取决于()。 A.审计人员的业务能力 B.被审计单位的会计人员的素质 C.被审计单位内部控制的健全程度 D.审计人员是否遵守审计准则

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第6题
审查银行存款余额时,银行余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取
决于()。

A.审计人员的业务能力

B.被审计单位的会计人员的素质

C.被审计单位内部控制的健全程度

D.审计人员是否遵守审计准则

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第7题
A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是()。

A.了解被审计单位业务流程及其内部控制

B.确定被审计单位的交易流程和内部控制是否与之前通过其他程序所获得的了解一致;

C.确定被审计单位内部控制是否得到执行

D.确定被审计单位内部控制的执行是否有效

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第8题
注册会计师是否制定存货监盘计划要根据被审计单位存货的特点、内部控制是否有效来决定。()
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第9题
注册会计师对被审计单位内部控制进行符合性测试时,应考虑的相关事项不包括( )。

A.内部控制设计是否合理

B.内部控制执行是否有效

C.内部控制是否存在

D.内部控制程序在所审计期间是否一贯遵守

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