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[主观题]

以下各项中,属于企业内部评价内容的有()。A内部环境B风险评估C控制活动D外部监督

以下各项中,属于企业内部评价内容的有()。

A内部环境

B风险评估

C控制活动

D外部监督

提问人:网友xxxiao2019 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下各项中,属于企业内部评价实施阶段的包括()。A组织评价工作组B了解被评价单位基本情况C确定

以下各项中,属于企业内部评价实施阶段的包括()。

A组织评价工作组

B了解被评价单位基本情况

C确定检查评价范围和重点

D开展现场检查测试

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第2题
企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有()。

A.办公楼安装闭路电视摄像头

B.人力资源部门对企业内部各责任单位和全体员工的绩效进行定期考核和客观评价

C.定期对企业的营运情况进行分析,发现存在的问题,及时查明原因并改进

D.规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束

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第3题
企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有()。

A.办公楼安装闭路电视摄像头

B.人力资源部门对企业内部各责任单位和全体员工的绩效进行定期考核和客观评价

C.定期对企业的营运情况进行分析,发现存在的问题,及时查明原因并改进

D.规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束

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第4题
以下各项中,属于企业内部环境与经营战略差距的有()。

A.竞争对手与经营战略差距

B.能力与经营战略差距

C.企业业绩与经营战略差距

D.主要利益相关者与经营战略差距

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第5题
下列各项属于商品流通企业经营决策一般过程的有()。

A.确定决策制造者

B.分析企业内部条件和外部环境

C.拟定备选方案

D.备选方案的评价和选择

E.制订实施决策方案的措施

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第6题
下列各项中,属于在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形的有()。

A.企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当

B.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响

C.审计过程中注意到非财务报告内部控制缺陷

D.审计单位根据法律法规的相关豁免规定未将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围

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第7题
企业应对各类业务的控制措施与流程的设计有效性和运行有效性进行认定和评价,下面各项描述中属于对”“控制活动的设计”这一核心指标进行描述的参考标准有()。

A.是否针对企业内部环境设立了相应的控制措施

B.各项控制措施的设计是否与风险应对策略相适应

C.各项主要业务控制措施是否完整、恰当

D.针对各类业务事项的主要风险和关键环节所制定的各类控制方法和控制措施是否得以有效实施

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第8题
企业组织开展风险评估机制评价,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本企业的内部控制制度,对日常经营管理过程中的()等内容进行认定和评价。

A.风险识别

B.风险分析

C.应对策略

D.内部监督

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第9题
下列各项中可以通过对企业内部控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性提出建议并进行报
告,并对企业内部控制进行评价的有()

A企业内部专门的机构

B企业内部专门的人员

C会计师事务所

D股东大会

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第10题
下列各项中,属于责任会计内容的有()。

A.设置责任中心

B.编制责任预算

C.建立跟踪系统

D.分析评价业绩

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