题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求有()。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

C.制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策

D.在董事会下设立审计委员会

提问人:网友CYH2021 发布时间:2022-05-21
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 D,占比30%
  • · 有2位网友选择 AC,占比20%
  • · 有2位网友选择 AD,占比20%
  • · 有1位网友选择 ABC,占比10%
  • · 有1位网友选择 ABD,占比10%
  • · 有1位网友选择 C,占比10%
匿名网友 选择了D
[19.***.***.127] 1天前
匿名网友 选择了D
[169.***.***.156] 1天前
匿名网友 选择了AC
[159.***.***.165] 1天前
匿名网友 选择了C
[217.***.***.179] 1天前
匿名网友 选择了ABD
[25.***.***.124] 1天前
匿名网友 选择了ABC
[72.***.***.136] 1天前
匿名网友 选择了AD
[75.***.***.110] 1天前
匿名网友 选择了AC
[41.***.***.230] 1天前
匿名网友 选择了AD
[40.***.***.91] 1天前
匿名网友 选择了D
[111.***.***.12] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我…”相关的问题
第1题
下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对内部环境要素要求的有()。

A.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策

D.企业应当加强内部审计工作

点击查看答案
第2题
甲公司是一家物业管理服务企业。为了加强风险管理与内部控制,甲公司制定了较为详细的规范业务流甲公司是一家物业管理服务企业。为了加强风险管理与内部控制,甲公司制定了较为详细的规范业务流程的工作程序。以下是甲公司现金出纳的主要工作程序: ()项,指出可以强化内部控制的 改进措施
点击查看答案
第3题
《企业内部控制基本规范》借鉴了以COSO委员会内部控制整合报告为代表的国际内部控制框架,并结合中国国情,要求企业所建立与实施的内部控制应当包括的要素有()。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

F.管理活动

点击查看答案
第4题
自我国颁布《企业内部控制基本规范》后,甲集团公司决定按照该规范要求在集团进行内部控制建设和实施,切实提升管理水平和风险防范能力。甲集团于20××年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的内部控制高层会议,讨论通过了相关决议。下列各项表明了集团主要领导班子成员的看法,其中不当的有()。

A.内部控制可以杜绝财务欺诈、串通舞弊、违法违纪等现象

B.内部控制由企业董事会实施

C.内部控制主要关注企业内部风险

D.企业需要对内部控制进行自我评价

点击查看答案
第5题
我国内部控制制度体系包括有()。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制配套指引》

C.《内控制度建设规范》

D.《行政事业单位内部控制规范》

点击查看答案
第6题
甲公司是一家物业管理服务企业。为了加强风险管理与内部控制,甲公司制定了较为详细的规范业务流程的工作程序。以下是甲公司现金出纳的主要工作程序: ()项,指出可以强化内部控制的改进措施
点击查看答案
第7题
2008年,我国发布了《企业内部控制基本规范》,基本规范是内部控制体系的()
点击查看答案
第8题
甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自201 3年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其
配套指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下: (1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 (2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内:部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。 (3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。 (4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。 (5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。 (6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。 要求: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

根据资料(1),判断市场部经理的观点是否存在不当之处;如存在不当之处,说明理由。

点击查看答案
第9题
下列选项,符合基金管理公司内部控制制度适时性原则的要求的是()。

A.内部控制制度应根据实际情况制定

B.内部控制制度应以审慎经营、防范和化解风险为出发点

C.内部控制制度应根据相关法律法规的变化而修订

D.内部控制制度必须涵盖公司经营的各个环节,必须普遍适用于公司每一个员工

点击查看答案
第10题
根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要条件是()。

根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要条件是()。

点击查看答案
第11题
根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要依据是()。

根据企业内部控制基本规范,企业实施内部控制的重要依据是()。

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信