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[单选题]

内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。

A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B. 发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

C. 企业审计委员会对内部控制的监督无效

D. 内部审计机构对内部控制的监督无效

提问人:网友nissan405 发布时间:2022-01-06
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第1题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()

A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊

B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

C.企业审计委员会对内部控制的监督无效

D.内部审计机构对内部控制的监督无效

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第2题
下列各项中,属于在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形的有()。

A.企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当

B.注册会计师知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对内部控制有重大影响

C.审计过程中注意到非财务报告内部控制缺陷

D.审计单位根据法律法规的相关豁免规定未将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围

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第3题
针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计人员在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当时,应当采取的措施不包括()

A.选择测试日常会计核算过程中做出的会计分录或调整分录

B. 管理层是否更强调需要采用某种特定的会计处理方式,而不强调交易的经济实质

C. 询问被审计单位内部参与财务报表过程的人员是否注意到在编制会计分录或调整分录时存在不恰当或异常活动

D. 评价被审计单位对日常会计分录及财务报表编制过程中的调整分录的控制,并确定其是否得到执行

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第4题
注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独是否构成重大缺陷。
()

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第5题
在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。
在内部控制审计业务中注册会计师的责任包括()。

A.建立健全并有效实施内部控制

B.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

C.披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

D.出具内部控制评价报告

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第6题
注册会计师在评价控制风险时应该注意()。

A.以通过了解内部控制和执行控制测试所获得的证据为依据

B.充分运用审计判断

C.充分尊重被审计单位管理当局的意见

D.注意到内部控制三个要素对某特定会计报表认定的相互影响

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第7题
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制审计指引》

C.《企业内部控制应用指引》

D.《企业内部控制评价指引》

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第8题
注册会计师应当评价其识别的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成内
部控制的重大缺陷。()

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第9题
在对舞弊风险进行评估后,A注册会计师认为甲公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高。对此,A注册会计师通能实施的审计程序有()。

A.测试与舞弊相关的控制运行的有效性

B.测试日常会计核算过程中做出的会计分录以及编制财务报表过程中做出的其他调整是否适当

C.复核会计估计是否合理

D.对于注意到的、超出正常经营过程或基于对甲公司及其环境的了解显得异常的重大交易,评价其商业理由

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