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[单选题]
复核员在复核时如发现配款员所配款项与凭证金额不符,应().
A.将现金.凭证.现金收付清单一并退还配款员复核重配
B. 将多余款退配款员
C. 要求配款员补足短款
D. 立即向分管行长报告
提问人:网友mesthxjy
发布时间:2022-01-07
A.将现金.凭证.现金收付清单一并退还配款员复核重配
B. 将多余款退配款员
C. 要求配款员补足短款
D. 立即向分管行长报告
A.业务专用章
B. 现金调拨专用章
C. 公章
D. 业务处理讫章
A. 复核员
B. 录入员
A.柜员执行“[001060]无折现金取款“交易办理现金支取,交易成功后打印记账凭证,加盖相关柜员名章
B. 柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款,并验点正确
C. 柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章,交还顾客保存
D. 柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人,并提示客户当面点验
A.7022
B.9988
C.9900
D.8899
A.7022
B. 9988
C. 9900
D. 8899
A.发现凭证填写内容不全、涂改或有错误的,可帮客户填写正确,再办理现金支付
B.现金收入时,收款复核员的操作程序为复审缴款凭证→复点现金→现金入箱→签章退单
C.现金细数未点清,不得将捆把的原封签、腰条丢掉,不得与其他款项调换或混淆
D.一捆票币用绳捆扎成单十字型,用手提绳,绳套绷直,票币不移者为标准钱捆
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