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[主观题]

1.内部审计是一种独立客观的保证和()活动,其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率。

提问人:网友timxiong 发布时间:2022-01-07
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第1题
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性()

A. 一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B. 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

C. 前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

D. 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第2题
6.只在本单位最高层次设置内部审计机构,在下属基层不专门设置内部审计机构,由专门派出的审计人员对下属单位进行审计,这种内部审计管理模式为( )。
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第3题
7.按照单位的组织级次设置审计机构,一级组织相应设置一级审计机构;单位本级的审计机构对下属各内部审计机构进行统一指导,下属审计机构独立行使职权,这种内部审计管理模式为( )。
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第4题
下列国家审计体制模式中,独立性较低的一种体制是( )。

A、立法模式的政府审计机关

B、司法模式的政府审计机关

C、行政模式的政府审计机关

D、独立模式的政府审计机关

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第5题
中华人民共和国审计署成立于( )年。

A、1978

B、1983

C、1994

D、1998

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第6题
我国的最高审计机关,就其领导模式属于( )

A、立法型审计

B、司法型审计

C、行政型审计

D、独立型审计

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第7题
中国注册会计师协会的会员有( )。

A、个人会员

B、团体会员

C、执业会员

D、非执业会员

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第8题
民间审计中对依法应当由其他有关部门纠正、处理处罚或者追究有关责任人员责任的事项,审计组应当出具审计移送处理书 ( )。
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第9题
我国的民间审计人员,注册申请人有这种情形的,因在财务、会计、审计、企业管理或者其他经济管理工作中犯有严重错误受行政处罚、撤职以上处分,自处罚、处分决定生效之日起至申请注册之日止不满5年的,是不予注册的。( )
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