题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某企业发现重大数据安全漏洞,CEO要求详细审计网络安全,但由于近期企业架构重组,审计部门只剩下几位经验有限的审计师,信息系统审计经理应该:(重点)()

A.请外部组织实施审计

B.将审计任务以最高优先级列入下一年度的审计计划

C.派最资深的信息系统审计师完成审计任务

D.接受审计任务,但推迟到进行了网络安全技能培训后再实施

提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-13
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 C,占比37.5%
  • · 有2位网友选择 B,占比25%
  • · 有2位网友选择 D,占比25%
  • · 有1位网友选择 A,占比12.5%
匿名网友 选择了A
[197.***.***.102] 1天前
匿名网友 选择了D
[145.***.***.225] 1天前
匿名网友 选择了B
[209.***.***.113] 1天前
匿名网友 选择了C
[132.***.***.189] 1天前
匿名网友 选择了D
[15.***.***.26] 1天前
匿名网友 选择了C
[113.***.***.182] 1天前
匿名网友 选择了B
[4.***.***.205] 1天前
匿名网友 选择了C
[183.***.***.54] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“某企业发现重大数据安全漏洞,CEO要求详细审计网络安全,但由…”相关的问题
第1题
信息系统因需求变化、发现重大安全漏洞等原因而进行大规模升级后,根据安全防护技术要求,对信息系统主机操作系统和数据库系统重新开展()。

A.攻防演练

B.打补丁

C.安全测评

D.漏洞扫描

点击查看答案
第2题
《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000—2016)要求含有重大危险源的企业()

A.应将企业监控中心(室)视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网

B.应建立重大危险源管理制度,全面辨识重大危险源,对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案

C.应将数据监控系统状态数据有关监管部门监管系统联网,为了企业保密工作不需要将监控数据上传

D.不需要企业的视频监控资料

点击查看答案
第3题
关于安全漏洞扫描器说法不正确的是()

A.安全漏洞扫描器设计初衷是用于发现网络系统存在的安全漏洞

B.安全漏洞扫描器也可成为网络攻击者实施攻击第一步网络侦查的主要工具和手段

C.网络安全扫描在选购时应该特别注意其更新机制、支持的漏洞数量、扫描效率等指标

D.安全漏洞扫描器仅用于发现网络系统存在的安全漏洞因此是一个很安全的网络安全防护产品

点击查看答案
第4题
浏览器存在的风险主要包含()

A.网络钓鱼、隐私跟踪

B.网络钓鱼、隐私跟踪、数据劫持

C.隐私跟踪、数据劫持、浏览器的安全漏洞

D.网络钓鱼、隐私跟踪、数据劫持、浏览器的安全漏洞

点击查看答案
第5题
三类调查与二类调查比较,三类调查要求内容更详细、数据更准确、精度要求更高。()

三类调查与二类调查比较,三类调查要求内容更详细、数据更准确、精度要求更高。()

点击查看答案
第6题
甲市安全监管人员在执法检查时,发现某烟花爆竹企业存在重大事故隐患,监管人员责令企业立即停止作业,并要求立即从车间撤出作业人员,排除隐患,依据《安全生产法》的规定,该企业排除重大事故隐患后,有权对其恢复生产经营进行审查同意的单位是()。

A.企业上级主管部门

B.安全监管部门

C.公安机关

D.人民政府

点击查看答案
第7题
甲市安全监管人员在执法检查时,发现某烟花爆竹企业存在重大事故隐患,监管人员责令企业立即停止作业,并要求立即从车间撒出作业人员,排除隐患。依据《安全生产法》的规定,该企业排除重大事故隐患后,有权对其恢复生产经营进行审查同意的单位是()。

A.企业上级主管部门

B.安全监管部门

C.公安机关

D.人民政府

点击查看答案
第8题
[图] (要求有详细得解题过程和数据代入过程,拍照清晰,...

(要求有详细得解题过程和数据代入过程,拍照清晰,方便同学间互评作业)

点击查看答案
第9题
● 在某次针对数据库的信息安全风险评估中,发现其中对财务核心数据的逻辑访问密码长期不变。基于以上现象,下列说法正确的是__(27)__。(27)

A.该数据不会对计算机构成威胁,因此没有脆弱性

B.密码和授权长期不变是安全漏洞,属于该数据的脆弱性

C.密码和授权长期不变是安全漏洞,属于对该数据的威胁

D.风险评估针对设施和软件,不针对数据

点击查看答案
第10题
割接、重大数据修改或者升级操作前应制定详细的操作技术方案和准备()。
点击查看答案
第11题
注册会计师在已执行的有限程序中发现财务报告内部控制存在重大缺陷的,应当在内部控制审计报告
中对重大缺陷作出详细说明。()

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信