下列哪些属于业务控制条件?()
A.是否信用方式
B. 是否低风险业务
C. 授信额度使用方式
D. 用途分类
A.是否信用方式
B. 是否低风险业务
C. 授信额度使用方式
D. 用途分类
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:
A.观察采购与验收职责是否分离
B.核对请购单与订购单是否一致
C.检查采购合同是否经授权人员批准
D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E.对应付账款期末余额进行分析性复核
A.交易发生在二级分行及以下机构
B.交易符合监管部门和农业银行的定价规定
C.通过柜面即时办理的业务
D.单笔金额在10000元人民币以下
A.交易发生在二级分行及以下机构
B.交易符合监管部门和农业银行的定价规定
C.通过柜面即时办理的业务
D.单笔金额在10000元人民币以下
A.授信业务是否实行了分类管理、分级审批制度
B.检查是否认真检查了借款人的资格
C.检查评定的依据和测算是否真实准确
D.利息收入的确认是否符合会计准则的收入实现条件,会计处理是否正确
督察长监督检查公司内部风险控制情况,应当重点关注下列哪些事项()。
Ⅰ.公司是否按照法律法规和中国证监会的规定制定和修改各项业务规章制度及业务操作流程
Ⅱ.公司是否对各项业务制定和实施相应的风险控制制度
Ⅲ.公司员工是否严格有效执行公司规章制度
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ
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