柜员领用有价单证时,应填制记账凭证,注明领用()等要素,经运营主管审批签字(章)后交管库员或主出纳办理领用手续。
A.柜员号
B.有价单证种类
C.面额
D.数量
A.柜员号
B.有价单证种类
C.面额
D.数量
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
A.记账凭证
B《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
C.重要空白凭证
D.《柜员交接登记簿》
A.经办柜员领用有价单证、重要空白凭证,直接在业务系统中作“凭证调配”处理
B.同级行之间不得互相调拨有价单证及重要空白凭证,有价单证及重要空白凭证调拨应通过上级行办理
C.有价单证及重要空白凭证不得直接从机构库直接出售给客户;柜员间有价单证及重要空白凭证可以交叉借用
D.经办柜员出售或签发各种有价单证时,必须坚持填单、收款、盖公、私章后发售或签发有价单证的流程
A.柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理
B. 交易经主管授权成功后打印记账凭证,确认无误加盖有关印章,“领用单”第二联作记账凭证附件
C. 第一,三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员
D. 凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证,有价单证登记簿”
A.柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用,谁保管,谁负责”的原则。
B.柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。
C.重要空白凭证作废后需放入传票时应剪角
D.营业终了,核心业务系统内各柜员重要空白凭证存结数,与实际存结数经换人核对相符并签章证明后,随现金入库保管
A.柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理
B.交易经主管授权成功后打印记账凭证,确认无误加盖有关印章,“领用单”第二联作记账凭证附件
C.第一,三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员
D.凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证,有价单证登记簿”
A.现金运回后,由库管员填制"入库单"核点入库,记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》
B. 库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件
C. 联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况
D. 营业网点缴款柜员将现金管理(分)中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
E. 现金管理中心凭证专管员根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
A.受理客户业务办理申请,正确、高效地办理各项业务
B.按要求领用、保管、上缴现金、重要空白凭证、有价单证、印章、机具等物品。
C.营业期间,按要求保管相关原始凭证、记账凭证及各类纸质表格等业务资料。
D.在规范完成交易业务的前提下,向客户推介我行产品
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