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[主观题]

以下()对于内部审计章程的陈述不正确?A.他确定了内部审计部门的责任和权限B.列明内部审计部门所

以下()对于内部审计章程的陈述不正确?

A.他确定了内部审计部门的责任和权限

B.列明内部审计部门所需要的最低限度的资源

C.为评估内部审计部门提供依据

D.应得到高级管理层和董事会批准

提问人:网友lixinglong 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审计

以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

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第2题
关于内部审计职业界使用的“标准”,以下陈述不正确的是()

A.用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准

B.内部审计师道德工作的最低水平标准

C.旨在说明内部审计应当怎样实施的声明

D.适用于各种内部审计部门的标准。

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第3题
根据我国《公司法》,以下说法不正确的是()

A.规模较小、人数较少的有限责任公司的财务会计报告可以不经会计师事务所审计

B.股份有限公司应当按章程规定的期限将财务会计报告送交各股东

C.公司董事长可以自行决定解聘承办公司审计业务的会计师事务所

D.公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见

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第4题
组织的审计委员会指示首席审计执行官提升内部审计活动。首席审计执行官的首要任务是制定章程。
以下哪个事项应包括在对独立性的陈述中:

A.按季度向审计委员会报告所有的业务结果;

B.向政府管制机构报告组织管理层的非道德经营行为;

C.评价组织的控制的充分性和有效性;

D.每月向管理层提交预算变动报告。

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第5题
以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需要的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

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第6题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,以下关于商业银行内部审计组织架构的说法中,不正确的是:()

A.监事会对内部审计工作进行监督

B.董事会对内部审计的独立性和有效性承担直接责任

C.高级管理层负责批准内部审计章程

D.审计委员会负责指导、考核和评价内部审计工作

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第7题
以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()A.不符事项可能表明被审计单位

以下对询证函不符事项评价的陈述中,注册会计师认为不正确的是()

A.不符事项可能表明被审计单位的财务报告相关的内部控制存在缺陷

B.不符事项表明财务报表存在错报

C.不符事项意味着注册会计师要实施进一步调查

D.某些不符事项并不能表明一定存在错报

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第8题
以下说法不正确的是()

A.审计是为了确认有关行为是否妥当,或者该行为人所给出的信息(陈述、认定)是否可靠,由独立的第三者所进行的一种检验

B.独立的第三者是指该行为或者信息有关的个人或者组织

C.在很多情况下,由独立第三者进行检验是人类社会或组织维持秩序的保证

D.如今,内部控制审计被制度化了,注册会计师和企业的责任不断加大,内部控制审计结果将成为考核企业的重要指标

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第9题
审计委员会交付内部审计主管完全遵守内部审计准则的责任。而审计主管的首要职责是完善章程。下列哪个事项符合审计独立性的陈述:()

A.按季度向审计委员会报告所有的审计结果

B. 向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为

C. 确定组织内部控制系统的恰当性和有效性

D. 每月向管理层提交部门预算变动报告。

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第10题
关于注册会计师实施的风险评估程序,以下陈述中,不正确的是

A.风险评估程序的目的是为了识别和评估财务报表重大错报风险

B. 风险评估程序的方法包括询问管理层和被审计单位内部其他人员、分析程序、观察和检查

C. 注册会计师如果未实施风险评估程序,则无法评估重大错报风险

D. 注册会计师采用分析程序识别和评估控制风险

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