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[主观题]

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立

、客观的监督、评价和(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。

提问人:网友18***192 发布时间:2022-01-06
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第1题
《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第2题
《审计署关于内部审计工作的规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动()

A.财政财务收支

B.经济活动

C.内部控制

D.风险管理

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第3题
《审计署关于内部审计工作的规定》对内部审计的定义是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活
动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()‍

此题为判断题(对,错)。

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第4题
《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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第5题
信息系统安全管理规定所称的信息系统是指内蒙古电力集团有限责任公司信息广域网及所属各单位内部局域网,以及在网络上运行的信息系统。此题为判断题(对,错)。
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第6题
下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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第7题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

A.适当性

B. 合法性

C. 有效性

D. 真实性

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第8题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的()进行监督和评价。

A.适当性

B.合法性

C.有效性

D.真实性

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第9题
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

C. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

D. 单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

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第10题
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。

A.对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计

B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计

C. 对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计

D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估

E. 对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计F . 法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项

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