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[多选题]

审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,视情节轻重程度,应给予()处罚。

A.一般过失

B.重大过失

C.追究刑事责任

D.承担民事责任

E.行政处分

提问人:网友wav1314 发布时间:2022-01-06
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[242.***.***.148] 1天前
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[172.***.***.81] 1天前
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更多“审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,视情节轻重程度,应给予…”相关的问题
第1题
下列各项中,()是审计人员确定可接受的审计风险时应考虑的因素。
A、发生财务危机的可能性

B、拟采用审计程序的性质和范围

C、外部使用者对会计报表的依赖程度

D、管理当局诚实程度

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第2题
审计报告阶段应先对审计人员的审计工作底稿进行必要的检查和复核,以确保所有必要的工作都得到执行和恰当的描述,工作底稿能够充分支持审计发现、审计结论及审计建议。( )
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第3题
下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。
A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第4题
审计人员建立审计分析模型进行数据分析根据有()。
A.业务逻辑

B.审计人员经验

C.合用法律法规

D.数据间勾稽关系

E.数据分析成果归档

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第5题
下列关于审计人员选用审计原则表述中,对的有()。
A.应选用与审计事项有关法规、制度作为审计原则

B.应选用审计事项发生时合用法规、制度作为审计原则

C.可选用被审计单位预算,筹划和合同作为审计原则

D.被审计单位历史数据和历史业绩不能作为审计原则

E.审计原则不一致时,应采用权威和公认限度高原则

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第6题
审计人员在审查中,有证据证明被审查单位可能存在重要舞弊或差错,此时审计人员应该()。

A.退出审计,并将发现的证据报告给相应的管理部门

B.立即扩展审计以确定这一重要的差错或舞弊是否确实存在

C.告知董事会,征求其意见后再作处理

D.与相应层次的管理部门讨论已发现的情况和进一步调查的范围,之后如果怀疑仍然没有削除,审计人员应告知董事会,如果允许还应扩展审计

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第7题
会计师事务所违反《中华人民共和国证券法》的行为有()。

A.审计报告中存在重大遗漏

B.审计报告未采用标准格式

C.出具虚假审计报告

D.未按规定时间提交审计报告

E.审计报告中含有严重误导性内容

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