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中国证券业协会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》对上市公司并购重组财务顾问业务作出规范

。 ()

提问人:网友elite_stu 发布时间:2022-01-06
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第1题
上市公司并购重组财务顾问业务的监管主体有()。

A.中国人民银行

B. 中国证监会

C. 中国证券业协会

D. 财政部

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第2题
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》对上市公司并购重组财务顾问业务作出规范,投资顾问是向(
)提供投资建议,辅助投资者做出投资决策。

A.投资者

B.证券公司

C.证券交易所

D.中国证券业协会

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第3题
证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务,需向()提出申请并经核准。A.国务院B.中国证监会C.证

证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务,需向()提出申请并经核准。

A.国务院

B.中国证监会

C.证交所

D.中国证券业协会

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第4题
下列关于财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务应当履行的职责的说法中,错误的 是()。A.接

下列关于财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务应当履行的职责的说法中,错误的 是()。

A.接受并购重组当事人的委托,对上市公司并购重组活动进行尽职调查,全面评估相关活动所涉及的风险

B.对委托人进行证券市场规范化运作的辅导,使其熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定

C.受委托人的委托,向中国证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料

D.根据中国证券业协会的相关规定,持续督导委托人依法履行相关义务

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第5题
下列有关财务顾问的说法,错误的是()
A、财务顾问及其有关人员应当配合中国证监会及其派出机构的检査工作,提交的材料应当真实、准确、完整,不得以任何理由拒绝、拖延提供有关材料,或者提供不真实、不准确、不完整的材料

B、财务顾问可以申请加入中国证券业协会

C、财务顾问无需参加中国证券业协会组织的相关培训,接受后续教育

D、财务顾问应当按照中国证监会的要求,配合提供上市公司并购重组相关内幕信息知情人买卖、持有相关上市公司证券的文件

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第6题
甲证券投资咨询机构拟申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格。根据《上市公司并购重组财务顾问
业务管理办法》,下列情形构成障碍的有()。

Ⅰ 注册资本为1000万元,实缴注册资本为800万元,净资产为600万元

Ⅱ 有证券从业资格的人员30人,其中,具有从事证券业务经验3年以上的人员8人,财务顾问主办人5人

Ⅲ 1年前开始从事公司并购重组财务顾问业务,最近2年财务顾问业务收入总计为150万元

Ⅳ 最近24个月内因执业行为违反行业规范受到过中国证券业协会的纪律处分

Ⅴ 1年前实际控制人发生过变化

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

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第7题
甲证券投资咨询机构拟申请从事上市公司并购重组财务顾问业务资格,根据《财务顾问管理办法》,下列情形构成障碍的有()。

A.注册资本为1000万元,实缴注册资本为800万元,净资产为600万元

B.有证券从业资格的人员30人,其中,具有从事证券业务经验3年以上的人员8人,财务顾问主办人5人

C.一年前开始从事公司并购重组财务顾问业务,最近2年财务顾问业务收入总计为150万元

D.一名财务顾问主办人最近24个月内因执业行为违反行业规范受到过中国证券业协会的纪律处分

E.一年前实际控制人发生过变化

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第8题
下列说法中,错误的是()。A.财务顾问的工作底稿和工作档案应当真实、准确、完整,保存期不少于20年B.

下列说法中,错误的是()。

A.财务顾问的工作底稿和工作档案应当真实、准确、完整,保存期不少于20年

B.财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任

C.财务顾问从事上市公司并购重组财务顾问业务,按照业务复杂承担及所承担的责任和风险与委托人商议财务顾问报酬,不得以明显低于行业水平等不正当竞争手段招揽业务

D.财务顾问应当参加中国证券业协会组织的相关培训,接受后续教育

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第9题
上市公司申请发行股份购买资产,应当提交()审核。A.中国证券业协会B.股东大会

上市公司申请发行股份购买资产,应当提交()审核。

A.中国证券业协会

B.股东大会

C.并购重组委员会

D.中国证监会

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第10题
根据《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》,下列说法错误的是()。

A.并购重组委根据审核工作需要,可以通过中国证监会邀请并购重组委委员以外的行业专家到会提供专业咨询意见,所邀请的专家没有表决权

B.并购重组委参会委员认为并购重组委会议表决结果存在显失公正情形的,可在并购重组委会议结束之日起2个工作日内,以书面形式提出异议,并说明理由,经中国证监会调查认为理由充分的,应当重新提请召开并购重组委会议,原则上仍由原并购重组委委员审核

C.上市公司并购重组申请经并购重组委审核未获通过且中国证监会作出不予核准决定的,申请人对并购重组方案进行修改补充或提出新方案的,应当按照有关规定履行信息披露义务,财务顾问应审慎履行职责,提供专业服务

D.财务顾问进行独立判断,确认符合有关并购重组规定条件的可以重新提出并购重组申请,重新审核的,原则上仍由原并购重组委委员审核

E.在并购重组委会议对并购重组申请表决通过后至中国证监会作出核准决定前,并购重组申请人发生重大事项,导致与其所报送的并购重组申请文件不一致;或并购重组委会议的审核意见具有前置条件且未能落实的,中国证监会可以提请重新召开并购重组委会议,原则上仍由原并购重组委委员审核

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