题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列关于内部控制的说法中正确的有()。

A.对企业而言,内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.对企业而言内部控制包括五大目标

C.对企业和事业单位而言,内部控制均需遵循成本效益原则

D.对企业和事业单位而言,内部控制的方法均包括不相容职务或岗位的分离控制

提问人:网友wuyongai0563 发布时间:2022-01-06
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[61.***.***.195] 1天前
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第1题
下列各项因素中,决定了控制缺陷的严重程度的有()。

A. 控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小

B. 因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小

C. 账户或列报是否发生错报

D. 内部控制数量的多少

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第2题
下列关于内部控制的定义说法不正确的是()
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策

B.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面

C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观

D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的

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第3题
(单选)下列关于控制缺陷的说法中,正确的是( ) A、重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B、重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 C、内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷 D、内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷
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第4题
单位内部会计监督的主体是各单位的( )。

A、审计机构

B、会计人员

C、会计机构

D、审计人员

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第5题
某企业为加强内部管理,提高工作效率,决定由总账会计小张兼任财物保管工作。(  )
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第6题
内部审计的内容主要包括( )。

A、财务审计

B、经营审计

C、经济责任审计

D、管理审计和风险管理

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第7题
凡是涉及款项收付的工作,必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互制约的作用。( )
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第8题
三位一体的会计监督体系是指财政监督、审计监督和税务监督。 ( )
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第9题
根据单位管理的需要,财产清查从范围上来看,既可全面进行,也可局部进行。( )
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