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[单选题]

某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不含税价 2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企业又将上月库存自行车200辆作为利润分配给投资者。根据上述资料,回答下列问题:该企业将自行车作为利润分配给投资者,正确的税务处理是()。

A..不用计算销项税额

B..应计算销项税额为68000元

C..应计算销项税额为58119.66元

D..不得计算进项税额

提问人:网友chxljtt 发布时间:2022-01-07
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第1题
某商业企业为增值税一般纳税人,2002年3月份购货物100万元,增值税专用发票注明的税款为17万元,款项已付,当月销售货物50万元;4月份外购货物50万元,增值税专用发票注明税款为8.5万元,款项已付,当月销售货物150万元,销售货物均适用基本税率,则该企业2002年4月份应纳增值税为()。

A.8.5万元

B.13.3万元

C.17万元

D.21.8万元

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第2题
某商业企业为增值税一般纳税人,2002年3月份购货物100万元,增值税专用发票注明的税款为17万元,款
项已付,当月销售货物50万元;4月份外购货物50万元,增值税专用发票注明税款为8.5万元,款项已付,当月销售货物150万元,销售货物均适用基本税率,则该企业2002年4月份应纳增值税为()万元。

A.8.5

B.13.3

C.17

D.21.8

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第3题
某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不含税价2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企业又将上月库存自行车200辆作为利润分配给投资者。根据上述资料,回答下列问题:本期应纳营业税为()元

A.14100

B.19100

C.25100

D.27100

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第4题
某商业企业主要经营服装、皮包,兼营销售水产品,为增值税一般纳税人,2008年3月份外购货物100万元,
其中从某小规模纳税人手中购进墨鱼和虾,取得普通发票注明价款54万元,其他货物取得增值税税控专用发票;销售服装50万元,销售水产品12万;4月份外购服装、皮包50万元,取得增值税专用发票注明税款为8.5万元;销售服装150万元,水产品5万,另上月外购的免税墨鱼因制冷设施故障损失12万元(账面成本),上月外购的服装被盗损失4万元。售价均为不含税价款。则该企业2008年4月份应纳增值税为()万元。

A.14.5

B.15.11

C.15.34

D.19.89

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第5题
某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不含税价 2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企业又将上月库存自行车200辆作为利润分配给投资者。根据上述资料,回答下列问题:该企业将自行车作为利润分配给投资者,正确的税务处理是()。

A..不用计算销项税额

B..应计算销项税额为68000元

C..应计算销项税额为58119.66元

D..不得计算进项税额

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第6题
某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不含税价 2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企业又将上月库存自行车200辆作为利润分配给投资者。根据上述资料,回答下列问题:该企业将自行车用于职工健身锻炼,错误的税务处理是()。

A.该批自行车视同销售计算销项税额

B.该批自行车不计算销项税额

C.该批自行车不得抵扣其进项税额

D.该批自行车的进项税额可以进行抵扣

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第7题
某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为
255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不合税价2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企

业又将上月库存自行车200辆作为利润分配给投资者。

根据上述资料,回答 81~83 题:

第 81 题 该企业将自行车用于职工健身锻炼,错误的税务处理是()。

A.该批自行车视同销售计算销项税额

B.该批自行车不计算销项税额

C.该批自行车不得抵扣其进项税额

D.该批自行车的进项税额可以进行抵扣

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第8题
某商业企业为增值税一般纳税人,3月份外购自行车1000辆,每辆1500元,取得增值税专用发票注明税额为
255000元,当月销售自行车1000辆,取得不含税销售收入2000000元,每辆不含税价2000元;该企业工会领取上月库存自行车20辆用于职工健身锻炼,该企业又将上自行车200辆作为利润分配给投资者。

根据上述资料,回答下列问题:

83.该企业将自行车用于职工健身锻炼,正确的税务处理是()。

A.该批自行车视同销售计算销项税额

B.该批自行车不计算销项税额

C.该批自行车不得抵扣其进项税额

D.该批自行车的进项税额可以进行抵扣

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第9题
某商业企业系增值税一般纳税人,2020年3月从农业生产者手中收购农产品用于直接销售,相关进项税额均在当月抵扣;当年2月,因企业管理不善导致部分农产品霉烂变质,账面成本为17586元,其中包括支付给增值税一般纳税人的运费成本186元。则该企业3月份应转出的进项税额为元()

A.1951.93

B.1737.62

C.2275.02

D.2972

E.中

F.1G.通用H.通用

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第10题
[资料]某商业企业为增值税小规模纳税人,2009年3月份实现商品销售收入93600元,提供加工劳务收入10400元。 [

[资料]某商业企业为增值税小规模纳税人,2009年3月份实现商品销售收入93600元,提供加工劳务收入10400元。

[要求]计算该企业当月应交增值税,做出应缴和上缴增值税的会计分录。

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第11题
某销售货物的小规模纳税人(商业企业)2019年3月份销售货物收入为人民币60 000元(不含增值税),当月该纳税人应纳的增值税为()。

A.10 200元

B.3 600元

C.2 400元

D.1800元

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