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[主观题]

关于注册会计师审计与其他审计的关系的说法中,下列表述中错误的有()

A. 内部审计属于单向独立,注册会计师审计属于双向独立,后者独立性高于前者

B. 注册会计师审计和政府审计在取证权限上存在不同,政府审计有权就审计事项的有关问题向被审计单位和个人进行调查;注册会计师审计需要获取被审计单位及其相关单位的配合和协助,没有行政强制力

C. 注册会计师审计和政府审计的区别主要在于审计目标、审计标准、审计经费和收入来源、取证权限、发现问题的处理方式等方面

D. 注册会计师审计的过程中,可以直接相信内部审计的结论,因为两者的工作上存在一定的一致性

提问人:网友cnlovedmm 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列有关进一步审计程序的总体审计方案的说法中不恰当的是( )。

A、注册会计师评估的财务报表层次重大错报风险,对拟实施进一步审计程序的总体审计方案具有重大影响

B、实质性方案是指注册会计师实施的进一步审计程序以实质性程序为主

C、综合性方案是指注册会计师实施的进一步审计程序时以控制测试为主

D、当评估的财务报表层次重大错报风险属于高风险水平时,拟实施进一步审计程序的总体方案往往更倾向于实质性方案

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第2题
如果注册会计师将某一认定的可接受审计风险设定为10%,评估的重大错报风险为35%,则可接受的检查风险为( )。

A、28.57%

B、3.5%

C、35%

D、10%

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第3题
下列关于审计证据可靠性的说法,不正确的有(  )。

A、被审计单位的会议记录比保险公司出具的证明更可靠

B、购货发票比验收单更可靠

C、口头形式的证据比电子或其他介质形式的证据更可靠

D、询问某项内部控制的运行得到的证据比观察某项内部控制的运行得到的证据更可靠

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第4题
下列说法中正确的有?

A、经营失败与审计失败没有必然的联系。

B、经营失败必然导致审计失败。

C、出现审计失败注册会计师有可能承担相应的责任

D、审计失败与审计风险的含义是相同的

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第5题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。
A、财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B、财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C、从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D、合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第6题
下列各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。
A、审计目标和对象不同

B、审计的标准不同

C、经费和收入来源不同

D、对发现问题的处理方式相同

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第7题
下列关于政府审计和注册会计师审计的关系,表述正确的有( )。

A、政府审计收入来源于本级人民政府,注册会计师审计收入来源于审计客户,两者的收入来源不同

B、两者的取证权限相同

C、政府审计具有行政强制力,注册会计师审计不具有强制力,两者取证权限和发现问题的处理方式不同

D、政府审计的独立性较强,注册会计师审计的独立性较弱

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第8题
关于注册会计师执行审计工作的前提,以下理解中,恰当的有()。

A. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师不能承接该公司财务报表审计业务委托

B. 如果管理层、治理层不认可其对财务报表相关的责任,注册会计师执行该公司财务报表审计业务的前提不存在

C. 存在管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任这一前提是注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础

D. 管理层、治理层认可并理解其与财务报表相关的责任,是注册会计师执行审计工作的前提

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