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[多选题]
中国注册会计师协会制定、财政部批准发布的《独立审计准则具体准则——内部控制与审计风险》中内部控制包括( )。
A.控制环境
B.信息沟通
C.会计系统
D.控制程序
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
A.控制环境
B.信息沟通
C.会计系统
D.控制程序
B、出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的内部控制审核报告
C、出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的管理建议书
D、出具的具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的验资报告
A.盈利能力分析、偿债能力分析、营运能力分析
B.分析概论、会计分析、财务分析
C.资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析
D.水平分析、垂直分析、比率分析
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