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[单选题]

下列项目属于重要管理事项记录审计工作底稿的有()。

A.被审计单位承诺情况

B.审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论

C.审理机构对审计项目的审理情况和意见

D.因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响

提问人:网友jinqijian128 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 复核采购、生产和销售记录

B. 向能够接触到相关存货项目的第三方人员询证

C. 视为审计范围受到限制,并依严重程度确定对财务报表的影响

D. 如果乙公司对其生产、使用和处置存有正式报告,注册会计师可追查至有关报告

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第2题
下列选项中,不应属于审计工作底稿的基本内容是()
A.被审单位的名称

B.编制者姓名及编制日期

C.会计责任和审计责任

D.审计过程记录

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第4题

A. 审计总结

B. 被审计单位的董事会会议记录

C. 审计计划

D. 管理建议书

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第5题
下列选项中,不属于控制环境的是()。

A、人力资源制度

B、组织结构

C、职责分工

D、员工的素质

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第6题
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是

A、独立检查

B、责权配置

C、风险评估

D、员工素质

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第7题
会计记录的定期核对制度属于( )。

A、财产物资控制

B、经营决策控制

C、会计信息控制

D、事后控制

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第8题
下列内部控制属于实物控制的是( )。

A、定期进行表账证之间的核对

B、实行定期或不定期的财产清查盘点制度

C、出纳不得登记总账

D、顾客赊销限额的审批

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第9题
下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有:

A、员工素质

B、风险评估

C、组织结构

D、控制活动

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第10题
下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是()。

A、检查

B、观察

C、函证

D、询问

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