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[主观题]

【多选题】注册会计师在销售与收款循环业务进行审计时,商品价目表这样的证据并不能证明与交易相关的()认定。 A.发生   B.完整性 C.权利与义务 D.准确性

提问人:网友rainbowjin 发布时间:2022-01-07
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第1题
【判断题】仓库部门根据已批准的销售单供货能够有效控制发货的真实性,与营业收入“发生”认定有关。
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第2题
【判断题】注销坏账授权控制与应收账款“存在”认定有关。
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第3题
注册会计师对被审计单位的应收账款进行函证时,如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未回函,注册会计师应当提请被审计单位增加计提坏账准备。
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第4题
【单选题】下列各审计程序中,验证应付账款完整性最无效的测试程序是( )。 A.从资产负债表日前购货原始单据抽样追溯到应付账款账簿 B.函证应付账款 C.查找未入账的应付账款 D.查验资产负债表日后的付款凭单,并与应付账款明细账对比
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第5题
【单选题】如果在审阅应付账款明细账时,发现应付账款明细账有出现借方余额的现象,且借方余额金额较大,在报表披露时,注册会计师应要求被审计单位( )。 A.冲账 B.调整账务 C.进行重分类调整 D.不进行处理
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第6题
【多选题】对各类固定资产,审计人员应查阅相关原始凭证,以确定所审查的固定资产是否确实为被审计单位的合法财产。具体验证时应注意( )。 A.对外购的机器设备等固定资产,通常应审核采购发票、购货合同 B.对于房地产类固定资产,可查阅有关的合同、产权证明、财产税单、抵押贷款的还款凭据、保险单 C.对融资租入的固定资产,应验证有关融资租赁合同,证实其并非经营租赁 D.对汽车等运输设备,应验证有关运营执照
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第7题
【单选题】以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是( )。 A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
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第8题
【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。 A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
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第9题
【单选题】下列各项中,企业出纳可以兼任的工作是( )。 A.登记营业收入明细账 B.登记固定资产明细账 C.登记预付账款明细账 D.会计档案保管
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