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[主观题]

在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷的,注册会计师应当评价补偿

性控制的影响。()

提问人:网友xiao0102 发布时间:2022-01-06
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第1题
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价补偿
性控制的影响。()

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第2题
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价()的影响

A.重要缺陷

B.一般缺陷

C.补偿性控制

D.替代性控制

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第3题
在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合已构成重大缺陷情况下,即使注册会计师评价其
补偿性控制(替代性控制)后认为企业执行的补偿性控制具有同样的效果,也应该认定该项重大缺陷。()

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第4题
在确定一项内部控制缺陷或多想内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价补偿
性控制的影响。()

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第5题
注册会计师在执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是()。

A.在计划和实施审计工作时,不要求注册会计师寻找单独或组合起来不构成重大缺陷的控制缺陷

B.在确定一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时,注册会计师应当评价补偿性控制的影响

C.评价控制缺陷是否可能导致错报时,注册会计师无需将错报发生的概率量化为某特定的百分比或区间

D.实际发生了错报说明控制缺陷的严重程度高

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第6题
注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,且审计范围没有受到限制,则需要对财务报告内部控制()。

A.在强调事项段中说明

B.发表否定意见

C.发表保留意见

D.发表无法表示意见

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第7题
如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,除非审计范围受到限制,注册会计师应当对内部控制发表
否定意见。()

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第8题
下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。A财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷B财

下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。

A财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷

B财务报告内部控制存在一项重大缺陷

C财务报告内部控制存在多项重大缺陷

D注册会计师知悉对企业内部控制自我评价基准日内部控制有效性有重大负面影响的

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第9题
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是()。

A.如果多项控制缺陷影响财务报表的同一账户或列报,错报发生的概率会增加

B.即使存在补偿性控制,一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合也可能被评估为重大缺陷

C.在评价控制缺陷的严重程度时,注册会计师需要考虑控制不能防止或发现并纠正错报的可能性的大小

D.如果被审计单位在基准日完成了对所有存在缺陷的内部控制的整改,且新控制运行了足够长的时间,注册会计师应当评价认为内部控制在基准日运行有效

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第10题
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控
制缺陷或多项控制缺陷的组合。()

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