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[主观题]

以______为代表的银行外部审计,不仅可以对金融机构的年度财务报表作出评价,而且可以深入了解金融机构的风险

管理的内部控制状况,帮助金融机构及时发现和解决问题。
提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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第1题
为提高外部审计的(),银行不宜委托负责其外部审计的外审机构提供咨询服务。A.客观性B.独立性C.相关

为提高外部审计的(),银行不宜委托负责其外部审计的外审机构提供咨询服务。

A.客观性

B.独立性

C.相关性

D.有效性

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第2题
关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中不正确的是()。 

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制。形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切 

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理 

D.外国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

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第3题
关于外部审计质量控制,下列说法错误的是()。

A.银行应当了解外部审计程序及质量控制体系,配合外审机构开展审计工作

B.银行应当对外审机构的审计报告质量及审计业务约定书的履行情况进行评估

C.外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过3年

D.为提高外部审计的独立性,银行不宜委托负责其外部审计的外审机构提供咨询服务

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第4题
为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权()A.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划

为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权()

A.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

B.检查被审计银行的会计凭证等资料,但涉及被审计银行的客户信息时,银行可以拒绝或隐瞒

C.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

D.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

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第5题
为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权()A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

为确保客观、公正地发表审计意见,外部审计机构有权()

A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息

B.检查被审计银行的会计凭证等资料。但涉及被审计银行的客户信息时,银行可以拒绝或隐瞒

C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料

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第6题
在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列程序中应作为初步调查一部分的是()

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。

B.与管理当局会谈,确认有关投资和贷款活动政策的变化。

C.审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。

D.以上全对。

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第7题
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?A.审查自上次内部审计

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告

B.与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化

C.审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动

D.以上都是

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第8题
关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。A.发展和完善注册会计师审计制度,确
关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

D.我国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

E.以上说法均不正确

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第9题
在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分?A.审查自上次内部

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分?

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。

B.与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化。

C.审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动。

D.以上都是。

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第10题
关于外部审计的表述,下面选项中不正确的是()。A.所谓外部审计,是指独立于政府机关和企事业单位

关于外部审计的表述,下面选项中不正确的是()。

A.所谓外部审计,是指独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及独立执行业务会计师事务所接受委托进行的审计

B.这种审计是由本部门、本单位以外的审计组织以第三者身份独立进行的,所以具有公正、客观、不偏不倚的可能,因而具有公正的作用

C.我国财政、银行、税务部门为了做好其本职工作,而对其管辖区各单位的业务(例如,税利上缴和信贷资金使用情况等)所进行的检查,不属于审计,更谈不上是外部审计,而只是经济监督中的财政监督、税务监督和信贷监督

D.外部审计能不受干扰地进行彻底审查,也具有很好的及时性

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