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[主观题]

某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和

性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?

A.由于该CIA并未担任该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该组织行为规范的约束。

B.接受礼物将违反IIA《道德规范》,对CIA而言是被禁止的。

C.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

D.由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA《道德规范》,也不违反组织的行为规范。

提问人:网友wangruli 发布时间:2022-01-06
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第1题
某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签定了一份巨额供货
合同。该合同价格合理、产品质量和性能优良。在签订合同后不久,该供应商向CIA赠送了一份贵重的礼物,下面对接受这份礼物的陈述正确的是:

A.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

B.接受礼物将违反IIA道德规范,对CIA而言是被禁止的

C.由于该CIA 并不是该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该机构行为规范的约束。 D由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA道德规范,也不违反机构的行为规范。

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第2题
某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一份巨额购货合同。该合同中所指产品价格合理、质量和性能都很好。合同签订后不久,供应商向这位审计人员赠送了一份贵重的礼物。下列有关接受礼物的各种评论,______项是准确的。

A.如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受

B.接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止

C.由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束

D.由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范

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第3题
ⅡA的董事会判断某位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,这位注册内部审计师将受到的处罚是

ⅡA的董事会判断某位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,这位注册内部审计师将受到的处罚是______。

A.暂停CIA资格至少一年

B.完成额外的持续职业发展小时数,以保留CIA称谓

C.暂停cIA资格,直至ⅡA董事会恢复这位审计师的CIA称谓

D.收回这位审计师的CIA称谓

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第4题
按照国际注册内部审计师(CIA)资格证书管理规定,连续()年未接受后续教育或未按有关规定完成后续

按照国际注册内部审计师(CIA)资格证书管理规定,连续()年未接受后续教育或未按有关规定完成后续教育学时的内部审计人员,由省级内部审计(师)协会作出或建议作出吊销其内部审计人员岗位资格证书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
按照国际注册内部审计师(CIA)资格证书年检规定,连续()年未接受后续教育或未按有关规定完成后续

按照国际注册内部审计师(CIA)资格证书年检规定,连续()年未接受后续教育或未按有关规定完成后续教育学时的内部审计人员,省级内部审计(师)协会不予办理内部审计人员岗位资格证书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题
注册内部审计师严重违反了ⅡA的《道德规范》。注册审计师要______是ⅡA最有可能强加的纪律措施。A.适当

注册内部审计师严重违反了ⅡA的《道德规范》。注册审计师要______是ⅡA最有可能强加的纪律措施。

A.适当地完成40小时的持续职业教育课程

B.重新参加CIA考试

C.失去其会员资格

D.支付不超过1000美金的罚金

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第7题
一位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,他的这种违规行为还没有严重到要去承担最重的处罚

一位注册内部审计师(CIA)违反了ⅡA的《道德规范》,他的这种违规行为还没有严重到要去承担最重的处罚。这位CIA最可能会______。

A.被要求接受24小时的恰当的后续职业教育课程

B.永久地失去其CIA称谓,除非随后经ⅡA董事会批准而恢复CIA称谓

C.在五年中禁止参与内部审计业务

D.收到ⅡA董事会的书面批评,其中列出了重复类似行为的后果

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第8题
某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平
的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(cia)、特许会计师(ca)。这项要求的不利影响包括:

A.该政策可能对内部审计活动开展公司的财务与会计系统的质量检查的能力有负面影响;

B.该政策不会促进内部审计活动的职业化进程;

C.当内部审计活动不具备某些特定业务所要求的技术、知识与其他能力时,该政策会阻碍内部审计活动使用外部服务提供者;

D.由于内部审计活动的专业特长和知识背景过于狭窄,该政策限制了内部审计活动可以开展的服务范围。

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第9题
内部审计师为保持其熟练性有责任继续其教育。有关从事审计工作的内部审计师的继续教育规定,以下哪
项陈述是正确的:

A.内部审计师被要求每年接受40小时的继续职业教育并且三年内不能低于120小时;

B.作为官员或委员会成员参加正式的IIA会议,没有达到后续职业发展的标准;

C.为继续保留CIA资格,必须达到有关注册内部审计师的那些正式要求;

D.只有在远程学习方案经IIA事先批准时,该方式才能达到后续职业教育的要求。

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第10题
内部审计是注册会计师审计中一个环节,由注册IT审计师以第二方的客观立场进行的审计。()

内部审计是注册会计师审计中一个环节,由注册IT审计师以第二方的客观立场进行的审计。()

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