题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下()是审计证据

A.审计通知书、审计计划

B.对账单

C.访谈记录和视频

D.行业平均水平

提问人:网友cc_sld 发布时间:2022-01-07
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  • · 有4位网友选择 B,占比50%
  • · 有2位网友选择 A,占比25%
  • · 有2位网友选择 C,占比25%
匿名网友 选择了B
[98.***.***.228] 1天前
匿名网友 选择了C
[113.***.***.184] 1天前
匿名网友 选择了C
[202.***.***.84] 1天前
匿名网友 选择了B
[28.***.***.115] 1天前
匿名网友 选择了B
[243.***.***.195] 1天前
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[127.***.***.105] 1天前
匿名网友 选择了A
[17.***.***.153] 1天前
匿名网友 选择了B
[102.***.***.190] 1天前
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第1题
下列关于审计证据可靠性的说法中,不正确的是()

A. 内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

B. 直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠

C. 电子介质和口头的形式的审计证据不可靠

D. 从原件获取的审计证据比传真件或复印件的审计证据更可靠

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第2题
内部审计机构设置的基本原则包括:( )

A、独立性原则

B、效率性原则

C、灵活性原则

D、可靠性原则

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第3题
内部审计是内部控制的一部分。
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第4题
国际上研究内部控制和风险管理的权威机构是国际内部审计师协会。
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第5题
内部控制测试的目标是设计有效性。
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第6题
公共政策审计不是内部审计的业务。
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第7题
我国内部审计准则规定,( )负责项目计划的制定
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第8题
存货绩效审计的目标是存在性、完整性、计价的准确性。
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第9题
公司根据成本节约金额向相关管理人员发放现金奖励说明内部控制中()要素较差
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第10题
培训业务是内部审计的()服务
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