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[主观题]

对内部控制进行测试是注册会计师执行财务报表审计的必备程序。 ()

对内部控制进行测试是注册会计师执行财务报表审计的必备程序。 ( )

提问人:网友anonymity 发布时间:2022-01-06
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第1题
注册会计师针对比较信息实施的审计程序包括评价()

A. 比较信息采用的会计政策是否符合企业会计准则

B. 比较信息在上期财务报表中反映的金额和相关披露是否符合企业会计准则

C. 比较信息中反映的会计政策与本期数据采用的会计政策是否一致;如果会计政策已发生变更,这些变更是否得到充分列报与披露

D. 比较信息与上期财务报表反映的金额和相关披露是否一致;如果必要,是否已经重述

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第2题
<2>、对于不同的被审计单位,注册会计师执行财务报表审计所执行的程序可能是有所不同的,但是注册会计师所记录的具体审计计划均应包括( )。

A.计划实施的风险评估程序

B.针对内部控制执行的有效性计划实施的控制测试程序

C.针对应付账款实施的函证程序

D.针对评估出的重大错报风险计划实施的实质性程序

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第3题
针对注册会计师的财务报表审计,以下理解中,恰当的有()。

A. 注册会计师针对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见,并以审计报告的形式予以传达

B. 注册会计师按照审计准则和相关职业道德要求执行审计工作,能够针对财务报表是否在所有重大方面按照财务报告编制基础编制并实现公允反映发表审计意见,并以审计报告的形式予以传达

C. 注册会计师提供的财务报表审计不是低水平的保证,而是绝对保证

D. 执行财务报表审计的主体通常由具备专业胜任能力和独立性的注册会计师来执行,注册会计师应当仅仅独立于预期使用者

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第4题
被审计单位内部控制的固有限制主要表现为(  )。

A.只能防止、却不能发现并纠正错弊行为的发生

B.在决策时人为判断可能出现错误

C.由于人为失误可能导致内部控制失效

D.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾内部控制之上而被规避。

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第5题
下列属于控制环境的有(  )。

A.管理层的理念与经营风格  B.职责分离

C.职权与责任的分配  D.治理层的参与程度

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第6题
下列各项内容,属于管理建议书和审计报告的区别的是(  )。

A.作用及影响的程度不同  B.责任不同

C.对象不同  D.内容与结构不同

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第7题
注册会计师李新在审查发达公司某年度产品销售收入时,抽查了该公司12月份的销售业务,发现下列情况:(1)12月10日售给A公司甲产品10000元,货款已收到,未入账。(2)12月14日公司子公司领用乙产品2000元,未作销售。(3)12月20日A公司退回甲产品2000元,产品已收到. 未作账务处理。(4)12月25日出口甲产品20000美元,按当日即期汇率8·25折算为165000元,该公司原选取当月1日汇率为折算汇率,当月1日汇率为8·20。(5)12月27日售给某商场丙产品25000元,该公司需对出售的商品负责安装检验,且此项安装、检验任务是销售合同的重要组成部分。该公司在交付丙产品后,马上进行收入实现的账务处理。

问题:

(1)指出应调整的产品销售收入的数额。

(2)指出该公司在销售业务中存在的问题。

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第8题
某烟酒店当年承包利润基数为200000元,当年实际完成利润195000元。12月份收到某商场预付高档白酒款30000元。合同规定次年3月份供货。该烟酒店在12月末虚作了一笔账务处理。会计分录为:

借:预收账款        30000

贷:主营业务收入——白酒  30000

该商品既没发货,也未结转销售成本。企业当年利润由195000元增加到225000元。承包人王某也得到了承包兑现奖金30000元。到次年1月初,企业又用红字冲回原账务处理。

问题:

(1)怎样分析上述业务。

(2)怎样审查上述业务。

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第9题
某企业由于产品适销对路,企业效益较好,企业领导人为了做到稳中有增,人为地控制利润增长幅度,便授意财会部门将200万元的销售收入不予入账,长期作未达账项处理;另将. 1400万元的销售收入挂在往来账,长期作预收款处理,会计分录为:

借:银行存款  14000000

贷:预收账款  14000000

问题:

(1)怎样分析上述业务。

(2)怎样审查上述业务。

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第10题
注册会计师A在测试销货业务时,发现被审计单位有若干笔销售业务的发票与发货凭证所记录的内容不符。请回答:

(1)被审计单位有可能存在什么问题?

(2)公司应该采用哪些关键内控措施堵塞漏洞?

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