检查尾箱应包括但不限于()
A.清点、核对现金、物品是否账款、账实相符,是否每天核对尾箱库存并与会计对账,收、付现金及物品是否按规定办理,有无白条抵库和挪用现金情况。
B.尾箱的设置、交接及保管是否符合规定,是否有随意设置尾箱现象,尾箱锁、封是否按规定进行管理。
C.尾箱是否严格执行限额计划,超限额的现金是否及时缴交库房。
D.尾箱经管人是否做到人离箱锁,是否存在其他违规现象。
A.清点、核对现金、物品是否账款、账实相符,是否每天核对尾箱库存并与会计对账,收、付现金及物品是否按规定办理,有无白条抵库和挪用现金情况。
B.尾箱的设置、交接及保管是否符合规定,是否有随意设置尾箱现象,尾箱锁、封是否按规定进行管理。
C.尾箱是否严格执行限额计划,超限额的现金是否及时缴交库房。
D.尾箱经管人是否做到人离箱锁,是否存在其他违规现象。
A.9332
B. 9331
C. 7116
D. 7115
A.营业终了,对尾箱的现金核卡大数,防止尾箱现金大额短缺或被挪用
B. 每天监管尾箱经管人盘点库存、核对帐款,对尾箱加二锁(二把锁的钥匙分别由两人掌管)一封人库保管
C. 坚持每星期对尾箱的现金、实物进行一次彻底的检查、清点,保证帐款、帐实相符
D. 监督尾箱限额的执行情况,督促尾箱经管人将超限额的现金及时缴交库房
A.营业终了,对尾箱的现金核卡大数,防止尾箱现金大额短缺或被挪用
B.每天监管尾箱经管人盘点库存、核对帐款,对尾箱加二锁(二把锁的钥匙分别由两人掌管)一封人库保管
C.坚持每星期对尾箱的现金、实物进行一次彻底的检查、清点,保证帐款、帐实相符
D.监督尾箱限额的执行情况,督促尾箱经管人将超限额的现金及时缴交库房
A.对综合柜员和大库之间领缴整捆现金同授权柜员共同卡捆、卡把
B.对综合柜员和大库之间领缴零把现金,在授权柜员卡把后进行细数的清点
C.对综合柜员日终上缴的尾零款进行细数清点
D.班前、日终出入库后同授权柜员共碰
A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符
B. 营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符
C. 营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符
D. 营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁
A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符
B.营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符
C.营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符
D.营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁
A.综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱
B.综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴
C.综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支局(行)长或上级主管领导报告
D.综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
A.每天
B. 每半月
C. 每月
D. 每季
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