题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上, 评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取

符合性测试和指标分析等, 其中, 对内部控制过程评价主要采取指标分析法。()

提问人:网友tangyu92 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上, 评价内部控制体…”相关的问题
第1题
实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()
点击查看答案
第2题
商业银行内部控制评价实施包括了解内部控制体系与实施测试和分析。其中了解内部控制体系是指应了解(),确认评价范围,确定被评价机构的内部控制体系的健全程度,然后决定实施测试所采取的方法。

A.被评价机构内部控制体系的主要控制点

B.被评价机构内部控制体系的健全情况

C.被评价机构内部控制体系的基本情况

D.被评价机构内部控制体系的运行情况

点击查看答案
第3题
内部控制评价实施包括了解内部控制体系和实施测试及分析。其中实施测试和分析可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制过程评价主要采取指标分析法;对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第4题
注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。A.有重大缺陷的内部控

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制

点击查看答案
第5题
在了解内部控制时,CPA没有义务实施的程序是()。A.查找内部控制运行中的所有重大缺陷B.了解被审单

在了解内部控制时,CPA没有义务实施的程序是()。

A.查找内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审单位及其环境

C.实施审计程序,以了解内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

点击查看答案
第6题
控制测试是在了解内部控制的基础上来确定其设计和执行的有效性。()
点击查看答案
第7题
在下列情况中,注册会计师一定要使用分析程序的是()。A.了解被审计单位及其环境,识别重大错
报风险B.用作实质性程序,识别重大错报C.执行控制测试,测试内部控制的运行有效性D.对舞弊等特别风险实施的程序

点击查看答案
第8题
在审计实施阶段,( )这一审计程序或概念是必须应用的。

A.了解内部控制

B.重要性水平测定

C.实质性测试

D.分析性复核

点击查看答案
第9题
执行内部控制审核业务时,注册会计师应在其出具的内部控制审核报告的固有限制段中说明以下()内容。

执行内部控制审核业务时,注册会计师应在其出具的内部控制审核报告的固有限制段中说明以下()内容。

A.所执行的审核程序为发表审核意见提供了合理的基础

B.根据内部控制评价结果推测其未来的有效性具有一定的风险

C.管理当局的责任是建立健全内部控制井保持其有效性

D.实施了包括了解、测试、评价内部控制设计、执行情况的必要程序

点击查看答案
第10题
商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和
评估等系统性活动。()

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信