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[主观题]

公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审

计部门应该选取哪种控制措施?

A.政策与程序

B.前馈控制

C.反馈控制

D.战略计划

提问人:网友lili11888 发布时间:2022-01-06
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第1题
评价内部控制制度健全性、有效性的审计依据主要有 (  )。

A.内部会计控制制度  B.内部管理控制制度

C.内部审计制度

D.评价经营管理活动效益性的审计依据

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第2题
重新设计是对企业进行全盘分析,对根本性问题进行重新思考,对业务的本质过程进行全新设计的一种活动。其目的是使公司在服务、质量、效率和成本等方面能得到根本的改善。内部审计师在参与重新设计时,以下哪一项是不应该做的?

A.为新系统制定审计计划

B.指导新系统的实施

C.明确重新设计是否得到高层管理人员的支持

D.关注被给出建议的事项

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第3题
终端仿真软件允许局域网的微机像大型机的终端一样工作。部门局域网用户也需要公司大型机的中心数据库的信息,并使用该部门雇员开发的终端用户计算(EUC)应用系统对这些信息进行处理。在这种环境下,除了一项外都是主要的控制风险?

A.部门用户可能未执行充分的针对EUC应用的备份程序。

B.雇员可能将未经授权的办公自动化软件拷贝用于私人目的。

C.雇员可能将微机用于获得私人利益。

D.在进行终端仿真时,微机的屏幕显示能力可能不足。

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第4题
某公司应用终端用户计算环境。分析师发现,无论什么时候修改他们以前编写的报告,同样的编码错误总是在他们的指挥序列中重复出现。这种同样的编码错误重复出现的情况最有可能是以下哪种原因造成的?

A.访问控制不充分;

B.测试不充分;

C.备份不充分;

D.变化控制不充分。

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第5题
要根据住房开始时间、就业、收入和住户数目预测家具的销售情况,运用以下哪项技术比较合适?

A.多元回归。

B.趋势线。

C.指数平滑。

D.活动平均。

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第6题
要检验工薪总额处理过程已经完成,平衡账表应详细到何种程度?

A.按业务部门划分的每类雇员;

B.按薪水发放阶段划分的每类雇员;

C.每名雇员;

D.按薪水划分的每类雇员。

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第7题
以下哪种方式能够以最佳方式保护计算机程序库的安全?

A.限制对程序库的物理和逻辑访问。

B.拒绝来自远程终端的访问。

C.为程序安装一个日志系统。

D.监控对程序库介质的实物接触。

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第8题
用户和管理人员都需认可最初的建议、设计规划、转换计划和信息系统测试计划。这是以下哪项控制的例证:

A.计算机运行控制

B.数据安全性控制

C.实施控制

D.硬件控制

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第9题
因为登录系统的过程比较琐碎而且枯燥,用户经常把登录序列保存在个人电脑里,当他们想使用主机设施时就调用登录序列。这一做法的风险是:

A.数据文件备份程序的有效性会降低。

B.没有受到充分训练的用户会犯更多的错误。

C.个人电脑上的敏感数据史容易泄露。

D.任何能访问个人计算机的人也能登录主机。

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第10题
管理层要求计划委员会确定网络的重大风险,并且评价其潜在危害。其中一个重要风险是:

A.顾客可能感到受到该网络的威胁。

B.网络需要昂贵的非标准化部件。

C.销售人员可能不太愿意使用该系统。

D.对网络的营运成本可能估计不足。

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