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[单选题]

【单选题】注册会计师所制定的具体审计计划中,如果存在以下()情形,则需要扩大对审计项目组的指导与监督的范围,增强指导与监督的及时性,执行更详细的复核工作。

A.项目组成员专业素质提高

B.评估的重大错报风险增加

C.对独立性要求加大

D.审计时间比预算缩短

提问人:网友feiyue 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下审计程序中,不属于风险评估程序的是(  )。

A、询问

B、分析程序

C、监盘

D、检查

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第2题
ABC会计师事务所A注册会计师负责审计甲上市公司2019年财务报表。下列情形中,可能表明存在自我评价导致对职业道德原则产生不利影响的有( )。

A、审计项目组成员B担任甲公司的独立董事

B、审计项目组成员C与甲公司董事长存在密切关系

C、甲公司监事长2019年以前一直是ABC会计师事务所的合伙人

D、审计项目组成员D在2019年2月以前连续多年担任甲公司财务总监

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第3题
注册会计师在审计实施阶段与管理层沟通不需要进行()程序。

A. 审计计划中确定的需要管理层协助的工作

B. 管理层对关联方及其交易等有关事项的解释、声明及提供的其他证据

C. 审计工作中受到限制和阻碍时沟通

D. 就可能对持续经营能力产生重大疑虑事项所进行的沟通

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第4题
应收账款是所有类型企业报表分析的重点项目。( )
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第5题
注册会计师在下列()情况下,应当在审计报告的适当段落中提及对应数据。

A. 上期财务报表未经审计

B. 导致对上期财务报表发表非无保留意见的事项在本期尚未解决

C. 上期财务报表存在重大错报,而以前对该财务报表发表了无保留意见,且对应数据未经适当重述或恰当披露;该财务报表未经更正,也未重新出具审计报告,并且本期财务报表中的对应数据未经适当重述和充分披露

D. 审计后确信上期财务报表不存在重大错报,且对本期数据不存在重大错报

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第6题

简述注册会计师在发现前任注册会计师审计的财务报表可能存在重大错报时应采取的措施。

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第7题
【多选题】具体审计计划包括的内容有(  )。

A、风险评估程序

B、审计范围、时间和方向

C、计划实施的进一步审计程序

D、计划其他审计程序

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第8题
【多选题】8.下列选项中,属于从性质方面考虑重要性的因素有( )。

A、对财务报表使用者需求的感知

B、计算管理层报酬(奖金等)的依据

C、管理层是否有动机将收益最大化或者最小化

D、个别极其重大但不同的错报抵销产生的影响

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第9题
【单选题】根据审计风险模型规定,下列表述中不正确的是( )。

A、在审计业务中,注册会计师应将审计风险降至可接受的低水平,以合理保证财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

B、在既定的审计风险水平下,评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越低,需要的审计证据越多

C、注册会计师可以通过扩大执行审计程序的性质、时间和范围,消除检查风险

D、注册会计师应当获得认定层次充分、适当的审计证据,以便在完成审计工作时,能够以可接受的低审计风险对财务报表整体发表意见

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第10题
【单选题】2.天成会计师事务所的王华注册会计师作为天籁公司2006年度财务报表审计的项目负责人,编制并向事务所的业务部门负责人提交了总体审计计划。部门负责人在对总体审计计划进行审核时,如果发现总体审计计划中包含了以下(  )内容,应建议王华注册会计师将其纳入具体审计计划中。

A、时间预算

B、审计程序

C、重点审计领域

D、审计重要性

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