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[主观题]

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以A.提高内部

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以

A.提高内部控制抽样技术的成效

B.为内部审计师提供独立的、有见识的观点

C.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助。

D.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量

提问人:网友memopo 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?()

A. 两者都负责开发新系统并评价已完成的系统;

B. 两者都负责分析开展工作的现有方法并评价已完成的系统,但只有工业工程师才负责开发新系统;

C. 两者都负责评价已完成系统,但只有工业工程师才负责分析开展工作的现有方法并开发新系统;

D. 两者都负责开发新系统并分析开展工作的现有方法,但不负责评价已完成的系统。

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第2题
国际内部审计专业实务框架中的内部审计三个客体是( )、( )、( )
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第3题
为了提高工作效率,审计人员在开展审计的过程中会用到各种各样的软件工具,我们一般把这些软件工具称为审计软件。
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第4题
某当地银行聘请地区银行的内部审计师供职于该银行的董事会。这家银行与地区银行在许多同类市场上都存在竞争关系,但更关注消费者的理财业务,而非商业理财。在接受这个职位时,内部审计师:

Ⅰ.会违反IIA的道德规范,因为供职于当地银行的董事会可能会与内部审计师所在银行的最佳利益发生冲突。

Ⅱ.会违反IIA的道德规范,因为在供职于当地银行的董事会时所取得的信息可能会影响有关潜在的购并建议。

A.仅有Ⅱ;

B.仅有Ⅰ;

C.Ⅰ和Ⅱ;

D.既非Ⅰ,也非Ⅱ。

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第5题
在初步调查之前,首席审计执行官将一张备忘录和调查问卷送交被审计单位高级主管,这个程序最有可能的结果是

A.帮助理解审计事项

B.是一种获取信息的不经济的方法

C.将被审计单位的主管本人牵涉到审计事项中

D.只适用于远程审计

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第6题
一个组织的战略层适合使用下列哪一种信息系统?

A.决策支持系统

B.管理信息系统

C.高级经理支持系统

D.知识工作系统

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第7题
对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:

A.确定损失已发生

B.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。

C.确认受该案件牵连的人员;

D.与参与资产控制的人员访谈;

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第8题
以下哪项要素包含在控制环境中:

A.组织构架、管理理念和计划;

B.诚实和道德价值、权限分配、人力资源政策;

C.员工的胜任能力、辅助设备、法律和规章;

D.风险评估、职责安排以及人力资源实务。

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第9题
控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一:

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.独立的内部审计活动的建立

D.内部审计活动章程的批准

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第10题
关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系统的数据安全性,下列陈述中那一条最准确?

A.对数据的访问是通过限制特定的终端只能调用特定的应用程序来控制的

B.对数据的访问是通过限制特定的应用程序只能访问特定的文件来控制的

C.数据的安全决定于对用户身份的识别和认证的控制

D.使用用户对数据访问控制软件,将消除所有的重大控制薄弱环节

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