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[主观题]

在对非盈利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会(含外部的代

表)的批准,而组织的章程中对此有规定。不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明。捐赠授权委员会的主席(也是董事会成员)提议在审计报告提交前,委员会可同意并追溯批准所有的对外捐赠。如果委员会在审计报告提交前同意并批准了对外捐赠,内部审计师应该:

A.将这些事项写进审计报告,视其为对组织的控制的一种超越。有关每笔对外捐赠都要详细报告,并且内部审计师应进一步调查舞弊情形;

B.与捐赠授权委员会的主席讨论此事,确定早些时不批准上述捐赠的道理。如果对外捐赠是日常事务,就应在审计报告中省略与捐赠委员会就不批准捐赠事项的有关讨论;

C.不对捐赠存在的问题进行报告,因为它们在审计报告提交都得到了批准;

D.向审计委员会报告组织的控制遭受践踏的事宜。

提问人:网友wylw001 发布时间:2022-01-06
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第1题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。

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第2题
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第3题
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第4题
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第5题
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A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性

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C.处理现金收入

D.会计人员的资质认定

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第6题
审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:

A.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的;

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D.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。

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第7题
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A.利用目前没有被审计的业务部门的可用人员

B.在审计计划、抽样和文件处理过程中应用信息技术

C.从审计业务工作表中取消咨询业务

D.应用自我评价调查问卷来实现审计目标

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第8题
为了确认虚构的已离职雇员,应使用的计算机辅助技术是:

A.平行模拟工薪总额的计算;

B.重新计算净工资;

C.工薪扣减的例外测试;

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第9题
某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是否恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:

A.对所有贷款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书。

B.抽取超过一定限额的一组贷款样本,确定它们是否属流动性并正确分类。对每笔经批准的货款,证实其年限和分类。

C.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款日期来划分其流动性,按流动和非流动进行分层统计抽样。审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类。

D.选取贷款支付的样本,追查至原贷款,确认这些支付是否都经过适当的申请手续,并对申请进行审查,以确定是否有适当的抵押。

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第10题
公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照审计执行官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是注册内部审计师。依据IIA的道德规范,助理审计人员的最佳行动方案是:

A.鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守职业道德规范;

B.应遵守内部审计专业实务标准;

C.必须尊重组织的法律地位和道德目标,可忽视内部审计专业实务标准;

D.必须辞去他们的工作以避免不恰当的活动。

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