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[多选题]

在审计项目质量控制中,对于由助理人员所完成的工作,应当由具有同等或较高技能的人员进复核,其中督导人员的复核涉及到()方面

A.总体计划与审计计划的实施

B.固有风险与控制风险评估

C.会计报表重要性水平的确定

D.实质性测试程序和审计调整事项

提问人:网友linux5151 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了A
[54.***.***.27] 1天前
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[191.***.***.134] 1天前
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第1题
在审计项目质量控制中,作为督导人员,对于委派给助理人员的工作应当给予适当的指导具体包括对()方面内容的指导。

A.工作责任、工作要求、所使用的审计程序和应达到审计目标

B.被审计单位的业务性质、需要特别关注的重大会计或审计问题

C.可能影响具体审计程序的性质、时间、范围的事项

D.时间预算、审计程序表、审计计划摘要等的编制是否适当

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第2题
在项目组的委派中,对于大型事务所,由于项目数量众多,往往会产生人员和项目的矛盾。对于复杂或规模大、风险高的项目,应当在人员安排上保证这些项目有足够的人员;对于高风险的审计项目,事务所可以规定委派具有丰富经验的审计人员担任(),加强风险控制。

A.第二项目合伙人

B. 助理人员

C. 质量控制复核负责人

D. 项目负责合伙人

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第3题
在审计项目质量控制中,督导人员应当在审计过程中对以下哪些工作进行监督()

A.对每个助理人员所完成的工作进行检查,以确定是否符合有关要求

B.监督审计的过程,以确定助理人员是否具有执行所承担工作的能力

C.了解审计期间出现的重要会计和审计的问题,必要时适当修改审计程序

D.解决各执业人员的判断分歧,进行适当的咨询

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第4题
下列针对项目合伙人和项目质量控制复核人复核责任的说法中,不正确的是()。

A. 项目合伙人在出具审计报告前应确定事务所已委派项目质量控制复核人员完成了复核

B. 项目质量控制复核人员可以是项目组成员中专业胜任能力很强的人员

C. 项目合伙人在出具审计报告前应确定与项目质量控制复核人员讨论了在审计过程中遇到的重大事项,并且所有的意见分歧都已经得到解决

D. 项目质量控制复核人员可以是来自项目组外部、对项目组作出的重大判断和在编制报告时得出的结论进行客观评价的合伙人、会计师事务所的其他人员、具有适当资格的外部人员或由这类人员组成的小组

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第5题
下列有关项目质量控制复核时间的说法中,恰当的有()。

A.对于上市实体的审计业务,只有完成了项目质量控制复核,才能签署审计报告

B. 对于上市实体的审计业务,审计报告的日期不得晚于项目质量控制复核的时间

C. 项目合伙人需要考虑在审计过程与项目质量控制复核人员积极协调配合,使其能够及时实施项目质量控制复核,而非在出具审计报告前才实施复核

D. 项目质量控制复核人员在业务过程中的适当阶段及时实施项目质量控制复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到迅速、满意的解决

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第6题
下列针对项目合伙人和项目质量控制复核人复核责任的说法中,不正确的是()
A.项目合伙人在出具审计报告前应确定事务所已委派项目质量控制复核人员完成了复核

B.项目质量控制复核人员可以是项目组成员中专业胜任能力很强的人员

C.项目合伙人在出具审计报告前应确定与项目质量控制复核人员讨论了在审计过程中遇到的重大事项,并且所有的意见分歧都已经得到解决

D.项目质量控制复核人员可以是来自项目组外部、对项目组作出的重大判断和在编制报告时得出的结论进行客观评价的合伙人、会计师事务所的其他人员、具有适当资格的外部人员或由这类人员组成的小组

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第7题
下列有关项目质量控制复核时间的说法中,恰当的有()

A.对于上市实体的审计业务,只有完成了项目质量控制复核,才能签署审计报告

B.对于上市实体的审计业务,审计报告的日期不得晚于项目质量控制复核的时间

C.项目合伙人需要考虑在审计过程与项目质量控制复核人员积极协调配合,使其能够及时实施项目质量控制复核,而非在出具审计报告前才实施复核

D.项目质量控制复核人员在业务过程中的适当阶段及时实施项目质量控制复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到迅速、满意的解决

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第8题
审计项目质量控制时,每一位助理人员的工作需要由至少具有同等专业胜任能力的人员进行复核。
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第9题
审计项目质量控制时,每一位助理人员的工作需要由至少具有同等专业胜任能力的人员进行复核()
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第10题
A注册会计师是甲公司(上市公司)2017年度财务报表审计业务的项目合伙人,在实施审计工作过程中,A注

A注册会计师是甲公司(上市公司)2017年度财务报表审计业务的项目合伙人,在实施审计工作过程中,A注册会计师和其他项目组成员需要编制、复核和利用审计工作底稿,A注册会计师于2018年3月10日完成了审计工作并出具了审计报告,相关情况如下: 1.3月15日,由ABC会计师事务所指定专门机构的人员B对甲公司的财务报表审计业务执行了项目质量控制复核。 2.由于对甲公司执行了项目质量控制复核,A注册会计师决定不对甲公司实施项目组内部复核。 3.在归整审计工作底稿时,项目组助理人员C复印了部分审计工作底稿作为参考资料,以供日后学习参考。 4.虽然最初确定的财务报表的重要性与最终确定的重要性不同,但是A注册会计师认为应该完整的记录整个审计过程,所以对重要性初步思考的记录也应作为审计工作底稿保存。 5.在编制采购业务控制测试审计工作底稿时,由于甲公司对订购单仅以序列号进行编号,项目组成员D直接将是否经过适当的审批作为主要识别特征。 要求:针对上述情况,逐项指出项目合伙人和其他项目组成员的做法是否存在不当之处,如果存在不当之处,简要说明理由。

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